你好,不對(duì),月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅余額在借方。 比如進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)50 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師我想問比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅余額在貸方對(duì)嗎?具體的分錄該怎么做
你好,問題1增值稅月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要把余額轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)嗎?問題2進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
上期留抵 未交增值稅借方余額 下期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做
老師請(qǐng)問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎

