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老師,這是什么意思???

老師,這是什么意思???
2022-02-26 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-26 11:59

你好,也就是小微企業(yè)有所得稅優(yōu)惠,在100萬以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額,可以減按25%計算應(yīng)納稅所得額。

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齊紅老師 解答 2022-02-26 12:00

100萬到300萬之間的應(yīng)納稅所得額,可以減按50%計算

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快賬用戶7096 追問 2022-02-26 12:26

好,舉例說明。比方說,企業(yè)一個年度利潤300萬,應(yīng)交所得稅300×25%=75萬元。然后再用75×25%×20%=3.75萬。是這個意思嗎?

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快賬用戶7096 追問 2022-02-26 12:26

然后應(yīng)交的所得稅是3.75萬?是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 12:27

不是的,應(yīng)該是100*25%*25%+200*50%*25%這個優(yōu)惠政策是這樣列式的

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快賬用戶7096 追問 2022-02-26 12:29

應(yīng)納稅所得額指的就是稅前凈利潤?

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快賬用戶7096 追問 2022-02-26 12:30

哦哦,應(yīng)納稅所得額就是應(yīng)納稅金。

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快賬用戶7096 追問 2022-02-26 12:33

那么問題來了,這個是以年為單位計算的。可是企業(yè)繳納所得稅是按月或者是按季度的。就是說沒有轉(zhuǎn)年之前,根本不知道自己的應(yīng)納稅所得額有沒有超過一百萬。如果轉(zhuǎn)年之后,還是沒有超過一百萬,那么之前沒有享受的25%的優(yōu)惠部分,怎么處理啊?辦理退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:27

沒有達(dá)到100萬,就按照100萬以內(nèi)那個享受呢

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:28

可以辦理退稅的,但是最好自己控制下,盡量不操作退稅

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快賬用戶7096 追問 2022-02-26 13:30

這,因?yàn)榘醇径鹊乃枚愐呀?jīng)交過了。沒有轉(zhuǎn)年,也不能做總核算。只有轉(zhuǎn)年后才知道自己能不能享受優(yōu)惠???這個平時有什么辦法規(guī)避一下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:30

你公司到年末會出現(xiàn)應(yīng)納稅所得額的大幅變動嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:33

達(dá)到哪個標(biāo)準(zhǔn),就用那個標(biāo)準(zhǔn)。 如果應(yīng)納稅所得額超過300萬,就沒有優(yōu)惠了哈

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齊紅老師 解答 2022-02-26 13:34

按照實(shí)際業(yè)務(wù)來,如果出現(xiàn)退稅,是可以操作退稅的

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