你好,寫支付租賃費。

其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個人嗎?比如說這個張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時計入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會計科目?49000元計入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計入其他應(yīng)付款里???請指教。
老師之前投標(biāo)質(zhì)保金收不回來,掛其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要注銷。需要怎么做分錄,謝謝。是借方營業(yè)外支出~其他,貸方:其他應(yīng)收款某某公司嗎
老師,某公司前我公司10萬掛其他應(yīng)收款,但是我們現(xiàn)在租他地方需要支付租金,可以從其他應(yīng)收款這里抵扣嗎?那我摘要應(yīng)該怎么寫
請問一下,我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購了,以前的那些工資,房租這些老板是用私人賬戶付的,代理記賬公司把這些賬掛到其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應(yīng)付款并不需要支付,我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷,請問分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價363071.99 累計折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計算稅金嗎
財務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?