同學(xué)你好,關(guān)于申報表抵減的,是否需要做帳務(wù)分錄,要看你原來帳務(wù)是否有掛帳,如果沒有,那你抵減也是沒有數(shù)據(jù)的;
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費年費,480元一張專用發(fā)票, ? 會計分錄如下: 借,管理費用480 貸,銀行存款480 抵稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎? 2. 為什么在申報表中填寫后,增值稅及附加稅費申報表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報表中,本期發(fā)生額是480,本期實際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個是不是也是480? ? 5. 申報表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
建筑公司申報表4有已繳納的簡易稅額可以抵扣本期稅額,在申報表1第28行自動抵減了,請問抵減的這一部分需要做分錄嗎,怎么做分錄
申報表期末留抵稅額包含了簡易計稅應(yīng)納稅額,那這期期末留抵稅額可以用來抵扣期的銷項稅額嗎?(除簡易計稅應(yīng)納稅額),簡易計稅銷項應(yīng)納稅額已經(jīng)交了稅,這部分需要做轉(zhuǎn)出或其他處理嗎?
你好,問下南飛鴻小區(qū)業(yè)主出租房開發(fā)票稅點多少
老師好,有沒有個稅的超額累進(jìn)稅率表,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在借方,還是在貸方?
請問小規(guī)模開廣告服務(wù)費,收的除了增值稅,附加稅,還有什么稅。稅率多少。開普票和專票一樣嗎
你好 我想問一下工資是按照在個稅系統(tǒng)申報的時候發(fā)放嗎,那對于有的公司不是按照最低社?;鶖?shù)繳納社保的情況怎么算啊?(因為之前都是只輸入應(yīng)發(fā)工資那些,系統(tǒng)自己算出)
老師我們公司有個客戶是個體公司我在給對方開發(fā)票時是法人的名字可以嗎?
一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,物業(yè)管理公司,2025年10月15日預(yù)收2026年全年物業(yè)費¥300000,增值稅稅率6%其中50000元增值稅發(fā)票已開,次月報稅,增值稅如何操作?
老師,請問一下,公司打款給a公司了,但是b公司開的票,這種情況能直接對照做一個憑證里嗎?
收到江蘇省商務(wù)廳的展會補貼款,記哪個科目?
老師 請問一下我這個新注冊的公司目前沒有任何業(yè)務(wù) 是暫停的狀態(tài) 公戶晚幾個月開有影響嗎
預(yù)繳的時候記了應(yīng)交稅費-附稅貸銀行存款
同學(xué)你好,那就要先查下你預(yù)繳的,是否是你這次要抵減的同一個科目的, 你應(yīng)交稅費-城建,教附,地教,這三個是當(dāng)月在 主營業(yè)務(wù)稅費及附加里面計提進(jìn)去的,,當(dāng)月是否有做這步分錄,
首先開票的是已做分錄是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費銷項稅,然后交外經(jīng)稅額是預(yù)繳,現(xiàn)在抵減的時候不知道是否需要做這筆抵減的分錄,懵了
同學(xué)你好,預(yù)繳的時候,你是做的那筆分錄, 以及以前月份或是以前年度,的同業(yè)務(wù)分錄是怎么做的,
預(yù)繳的時候是應(yīng)交稅費...附稅貸銀行存款,還做了一筆結(jié)轉(zhuǎn),借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費附稅 就是申報表四可抵減的增值稅沒有做分錄 以前會計沒有做
同學(xué)你好,打開科目余額表,把你剛才說的科目查看下,是否有余額,并打開相關(guān)明細(xì)帳查看;