需要的,你這屬于源泉扣繳處理

購買美元支付海外酒店/增值稅等旅行費用,發(fā)票是海外公司的形式發(fā)票,需要做代扣代繳增值稅或者企業(yè)所得稅嗎?
向境外支付服務費,代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅由境內支付單位負擔,如何做分錄?形式發(fā)票的金額是跟銀行實際付款的金額一致,不包含稅費,可以入帳嗎?
老師,我支付給境外公司的運輸費,在國內外都有進行,境外公司在國內是沒有常設機構,那我支付這筆的費用是需要幫他代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅?
公司支付海外招聘機構獵聘公司,支付費用500美元,符合代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅政策嗎?
老師,給境外總公司支付發(fā)生在境外的員工培訓費,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
我們是旅游公司,代扣代繳類型是什么?
旅游服務,6%代扣增值稅
老師,我問了稅務局,他說完全發(fā)生在境外的服務,不需要代扣代繳稅金
不好意思,理解錯你的意思了 以為是境內發(fā)生,支付境外 如果完全境外,不用的
國際旅游,肯定是境外旅游,才會支付美金
這個完全發(fā)生在境外,不用代扣,前面你理解錯誤你的意思了,不好意思。