同學(xué)你好 你按照含稅不含稅的換算公式來
老師,我想問一下有一筆含稅銷售額1123911.39元,79.2噸,我開票是按含稅額開的,9張按112391.14來開,那不含稅銷售額是99461.19,稅額是12929.95,第10張是112391.13,不含稅銷售額99461.18,稅額是12929.95,累計(jì)不含稅額是994611.89,稅額累計(jì)是129299.5,但是1123911.39/1.13=994611.85,稅額=129299.54,這兩個(gè)數(shù)有出入呢?稅局允許嗎?
老師,我的銷售含稅金額是36807603元,我的發(fā)票是百萬元版。我用用含稅金額36807603/1.13,不含稅的總金額是32573100元。我準(zhǔn)備開40張發(fā)票,我用含稅金額36807603元/38張,每張的含稅金額是920190.08元,再用含稅金額920190.08元/1.13,每張不含稅金額814327.5元,稅額:814327.5*0.13=105862.575元,系統(tǒng)自動(dòng)四舍五入為105862.58元。剩下2張,不含稅金額是814327.42元,稅額是105862.56元。這樣相加后的不含稅金額為:3257909.84元,和之前的差0.16元,稅額合計(jì)多0.16元,這樣開發(fā)票可以嗎
老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計(jì)的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請(qǐng)問是按哪個(gè)金額繳納印花稅;倉儲(chǔ)費(fèi)有合同(但沒有金額),請(qǐng)問是按對(duì)方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
老師我問一下我們是貨運(yùn)公司我我們開了銷售稅額有9%和3%,我們主表按適用稅率計(jì)稅銷售額填寫的總合計(jì) 9%和6%對(duì)應(yīng)的不含稅金額是填在那里
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
按照我的這個(gè)算法來不行嗎?
這個(gè)是含稅價(jià)=不含稅價(jià)*(1%2B13%) 根據(jù)這個(gè)公式來的
那我需要開10發(fā)票才開得完,啊不含稅額994611.85/10=99461.185約=99461.19最后也是跟我之前說的一張發(fā)票不含稅額一樣的?
同學(xué)你好 按你上面第二個(gè)算法就可以