你好,9%和6%是填入服務(wù)里面的。貨物或者服務(wù)里面。
老師,我們是商貿(mào)公司,我們有個(gè)專門的銷售系統(tǒng),系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的??墒菑?月開始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對(duì)了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開票收入那里退回來嗎?
老師,我們這有個(gè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍是銷售貨物,和提供貨物運(yùn)輸服務(wù),對(duì)方是小規(guī)模,給對(duì)方開普票,對(duì)于銷售貨物就是13%稅率,那么開這個(gè)貨物運(yùn)輸是不是就得9%稅率?報(bào)稅的時(shí)候就分別填在13%和9%的銷售額里,這樣操作對(duì)嗎
老師好,填寫增值稅納稅申報(bào)表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡(jiǎn)單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)簡(jiǎn)單核對(duì)下OK,再點(diǎn)生成主表,再申報(bào),對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問下,增值稅主表當(dāng)中有個(gè)應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會(huì)填寫6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師,增值稅附表三的第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)(免稅銷售額)是什么意思,為什么我們13%的稅率沒有填寫,而3%、6%\\9%的填寫了
注冊(cè)資本1000萬,之前實(shí)繳了300萬,最近又收到投資款100萬,這100萬需要交稅嗎,交什么稅
加油的普通發(fā)票可以用來抵扣嗎
收到一張銀行承兌,背書轉(zhuǎn)讓了,找了一個(gè)人貼現(xiàn)了,這,他公司回款的時(shí)候備注的往來款,我是不是記到其他應(yīng)付其他應(yīng)收里嗎
現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值是什么?學(xué)的是未來凈流量現(xiàn)值,有什么區(qū)別?怎么求?
老師,我們公司自己采購的牛肉面,發(fā)給員工,視同銷售嗎?我們是集團(tuán)下屬企業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)勤,有小超市
老師您好,想問下,現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有沒有什么勾稽關(guān)系?如果有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,根據(jù)這里面的數(shù)據(jù)如何做現(xiàn)金流量表呢?
合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對(duì)方開過來了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進(jìn)項(xiàng)票不能加計(jì)抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票20萬,那附表四調(diào)減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項(xiàng),錯(cuò)在哪里
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里邊嗎?
那二手車交易得的無票收入是填在那里,應(yīng)稅貨物銷售額 還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 還是納稅檢查調(diào)整的銷售額
你好,二手車的也是屬于貨物里面的。
這個(gè)不是納稅檢查調(diào)整。
好的好的
你好,歡迎下次再來探討