你好, 之前年度的收入費(fèi)用用以前年度盈余調(diào)整科目處理 你具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是什么
關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬的核算,錯(cuò)誤的是 A單位計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬時(shí),借記業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,單位管理費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,在建工程等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬科目。 B單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“零余額賬戶(hù)用款額度”“銀行存款”等科目;無(wú)需進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算; C單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記應(yīng)付職工薪酬科目,貸記財(cái)政撥款收入,零余額賬戶(hù)用款額度,銀行存款等科目。 D單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中借記事業(yè)支出等科目,貸記財(cái)政撥款預(yù)算收入,資金結(jié)存等科目。
老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計(jì)盈余 貸庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費(fèi)用 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸,累計(jì)盈余 這個(gè)要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?那貸方是什么科目
事業(yè)單位合并登記基建賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用以前年度盈余調(diào)整是否正確?預(yù)算會(huì)計(jì)貸方應(yīng)用哪個(gè)科目
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來(lái)了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來(lái)了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
下列關(guān)于專(zhuān)用結(jié)余的表述,正確的是( )。 A 根據(jù)規(guī)定使用從經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的專(zhuān)用基金時(shí),按照使用金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中,貸記“專(zhuān)用結(jié)余”科目 B 事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定從本年度經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取基金的,按照提取金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中,貸記“專(zhuān)用結(jié)余”科目 C “專(zhuān)用結(jié)余”科目年末貸方余額,反映事業(yè)單位提取的專(zhuān)用基金的累計(jì)滾存數(shù)額 ? ?D 專(zhuān)用結(jié)余是指事業(yè)單位按照規(guī)定從財(cái)政撥款結(jié)余中提取的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金
對(duì)方是個(gè)體工商戶(hù),我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)他們需要開(kāi)什么稅率的專(zhuān)用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用的是以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì)中沒(méi)有盈余調(diào)整這個(gè)科目呀,具體業(yè)務(wù)是項(xiàng)目圖紙費(fèi)
預(yù)算會(huì)計(jì)用,財(cái)政撥款結(jié)余科目調(diào)整處理
用財(cái)政撥款結(jié)余-年初余額調(diào)整科目對(duì)嗎
對(duì)的,直接用這個(gè)科目處理