你好, 之前年度的收入費(fèi)用用以前年度盈余調(diào)整科目處理 你具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是什么
關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬的核算,錯(cuò)誤的是 A單位計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬時(shí),借記業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,單位管理費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,在建工程等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬科目。 B單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目;無(wú)需進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算; C單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記應(yīng)付職工薪酬科目,貸記財(cái)政撥款收入,零余額賬戶用款額度,銀行存款等科目。 D單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中借記事業(yè)支出等科目,貸記財(cái)政撥款預(yù)算收入,資金結(jié)存等科目。
老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計(jì)盈余 貸庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費(fèi)用 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸,累計(jì)盈余 這個(gè)要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?那貸方是什么科目
事業(yè)單位合并登記基建賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用以前年度盈余調(diào)整是否正確?預(yù)算會(huì)計(jì)貸方應(yīng)用哪個(gè)科目
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來(lái)了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來(lái)了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
下列關(guān)于專用結(jié)余的表述,正確的是( )。 A 根據(jù)規(guī)定使用從經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的專用基金時(shí),按照使用金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中,貸記“專用結(jié)余”科目 B 事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定從本年度經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取基金的,按照提取金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中,貸記“專用結(jié)余”科目 C “專用結(jié)余”科目年末貸方余額,反映事業(yè)單位提取的專用基金的累計(jì)滾存數(shù)額 ? ?D 專用結(jié)余是指事業(yè)單位按照規(guī)定從財(cái)政撥款結(jié)余中提取的具有專門用途的資金
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對(duì)外開的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用的是以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì)中沒(méi)有盈余調(diào)整這個(gè)科目呀,具體業(yè)務(wù)是項(xiàng)目圖紙費(fèi)
預(yù)算會(huì)計(jì)用,財(cái)政撥款結(jié)余科目調(diào)整處理
用財(cái)政撥款結(jié)余-年初余額調(diào)整科目對(duì)嗎
對(duì)的,直接用這個(gè)科目處理