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老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計盈余 貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費(fèi)用 借,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸,累計盈余 這個要做預(yù)算會計嗎?那貸方是什么科目

2021-09-28 07:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 08:57

如果說你這個錢不是預(yù)算資金的話,你就預(yù)算會計不用處理,如果說是屬于預(yù)算資金的話,預(yù)算資金處理的話,就是通過財政撥款結(jié)余來處理。

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如果說你這個錢不是預(yù)算資金的話,你就預(yù)算會計不用處理,如果說是屬于預(yù)算資金的話,預(yù)算資金處理的話,就是通過財政撥款結(jié)余來處理。
2021-09-28
你好! 購買時,做的分錄是對的 退回時,如果是跨期退回分錄做的也是對的
2020-12-03
你好,對, 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用, 貸:銀行存款, 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出 ,貸:資金結(jié)存-貨幣資金 需要做預(yù)算會計的
2021-04-06
這個本期盈余是當(dāng)年的一個盈余,本期英語最后都是要轉(zhuǎn)到累計盈余的呀。
2021-05-18
你好,不需要做預(yù)算會計, 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會計科目的
2021-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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