你好,那你是不是在12月份計(jì)提了。
老師,請(qǐng)教下,這個(gè)肖哲老師的視頻課里講到印花稅因?yàn)槭钱?dāng)月繳納,所以可以不用計(jì)提,直接繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實(shí)屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產(chǎn),而沒有進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對(duì)嗎?
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷合同的印花稅呢?
利潤(rùn)表中本月金額應(yīng)該是填本月的營(yíng)業(yè)收入和成本,營(yíng)業(yè)稅及附加應(yīng)該是填當(dāng)月所交的稅金和附加,也就是當(dāng)月扣除的稅金是上個(gè)月應(yīng)交的,可是利潤(rùn)表中只顯示了上個(gè)月所交的印花稅,其它附加稅沒有填是怎么回事?
按月申報(bào)的,那為啥沒有填寫其它稅金呢,但是一月份實(shí)際扣除的稅只有印花稅,和養(yǎng)老金,利潤(rùn)表中顯示的是12月份所交的印花稅,和養(yǎng)老金,這是怎么回事啊
老師,有一份合同去年按開票金額交了印花稅,尾款是今年這個(gè)月才開具的,我申報(bào)印花稅,所屬期和應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期怎么填寫?
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,是要按照小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財(cái)報(bào)的時(shí)候,是不是要把攤銷時(shí)的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項(xiàng)目里去?是哪個(gè)項(xiàng)目來著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個(gè)人租房子,也要開9%的稅票?跟個(gè)人簽合同合適著不?
老師麻煩問下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
然后在一月份繳納的。
是的,12月份交的稅,實(shí)際是一月中旬扣除的,到二月中旬扣除是是一月份所交的稅
對(duì)的是的,是這么做的,你得看一下你一月份繳納的稅款的金額,應(yīng)該在利潤(rùn)表12月份里面才對(duì)。