你好,那你是不是在12月份計(jì)提了。

老師,請(qǐng)教下,這個(gè)肖哲老師的視頻課里講到印花稅因?yàn)槭钱?dāng)月繳納,所以可以不用計(jì)提,直接繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實(shí)屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉(zhuǎn)入本年利潤,如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產(chǎn),而沒有進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對(duì)嗎?
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
利潤表中本月金額應(yīng)該是填本月的營業(yè)收入和成本,營業(yè)稅及附加應(yīng)該是填當(dāng)月所交的稅金和附加,也就是當(dāng)月扣除的稅金是上個(gè)月應(yīng)交的,可是利潤表中只顯示了上個(gè)月所交的印花稅,其它附加稅沒有填是怎么回事?
按月申報(bào)的,那為啥沒有填寫其它稅金呢,但是一月份實(shí)際扣除的稅只有印花稅,和養(yǎng)老金,利潤表中顯示的是12月份所交的印花稅,和養(yǎng)老金,這是怎么回事啊
老師,有一份合同去年按開票金額交了印花稅,尾款是今年這個(gè)月才開具的,我申報(bào)印花稅,所屬期和應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價(jià),和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來說有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購進(jìn)水杯金額20萬,進(jìn)項(xiàng)13萬,出口水杯出口額FOB價(jià)30萬,請(qǐng)問出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬,做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>


然后在一月份繳納的。
是的,12月份交的稅,實(shí)際是一月中旬扣除的,到二月中旬扣除是是一月份所交的稅
對(duì)的是的,是這么做的,你得看一下你一月份繳納的稅款的金額,應(yīng)該在利潤表12月份里面才對(duì)。