你好,你的銷售額是不是這個金額,如果是的話是正確的,看你免稅銷售額里面填寫的是哪一個。
老師,麻煩問下你,為什么這個增值稅減免稅額表填不了
老師你好,請問這個增值稅減免表填的對不對,免稅額是啥意思用填嗎
老師你好,請問個體戶農(nóng)業(yè)方面開票本身就是免稅,不超過45萬也是填在增值稅申報表的11欄嗎?用不用再填寫增值稅減免申報表中的免稅項目?
郭老師接,長期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個情況,我們公司其中一個股東沒有上班了,也就沒有發(fā)工資,個稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個月0申報的,個稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個憑證怎么做分錄呢?
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù),可以嗎,不用利潤分配未分配利潤科目
請問一下老師租車帶客戶去玩,這個大巴費用計入哪里呢
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
新成立的瑜伽館收的預(yù)收款要10萬。這個做賬怎么做?分錄怎么樣?然后他這個預(yù)收款的話還沒用,對外稅務(wù)申報應(yīng)該怎么做?這個稅務(wù)申報要申報10萬嗎?
個人代開發(fā)票,濕租開票大類是建筑服務(wù),跟干租*經(jīng)營租賃,*其他有形動產(chǎn)租賃,這兩個稅率哪個高?
濕租(人帶機器)怎么個人代開發(fā)票?怎么選擇建筑服務(wù)*機械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
是這個金額,免稅銷售額是主表嗎
你好,對的是的,其他免稅銷售額和這個是一樣的。
好的,那什么情況下免稅額這欄會有金額
你好,你們單位開了免稅的發(fā)票。
這次我們是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,沒有開票,所以免稅額這一欄金額為0嗎
好,那你無票收入也需要填寫的。
股票收入是免稅的,稅率也得填寫。
無票收入是免稅的,稅率也得填寫。
稅率在哪填呢
稅率的在稅額里面自動出現(xiàn)的截圖你的申報表。
老師那現(xiàn)在免稅額這一欄金額為零是對不對呢,
對的內(nèi)衣額稅額是填寫3%,按照不含稅的金額乘以百分之。
免稅的那一欄是自動體現(xiàn)的,你主表有了,你再減免明細(xì)表里面填寫上去就可以的,不填寫保存不了,可以試一下。
稅率我在哪里填,是主表嗎,我不是狠明白
你好,稅額填寫在主表,你填寫了其他免稅銷售額,它的稅額自動出來的 拿出你的主表來看一下。