當(dāng)時聯(lián)系方式?jīng)]有留下嗎?你看一下合同里面有沒有。

老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進行扣費嗎
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
#提問#我公司找了很多臨時工,一月份已經(jīng)走了,入職的時候沒有填寫電話號碼?那我申報個稅的時候怎么辦呢?可以用公司號碼嗎?就是很多人用同一個號碼會不會比對不成功
我想咨詢下,就是電子稅務(wù)局報稅企業(yè)業(yè)務(wù)登陸有刷臉有證書有手機有非居民登陸等多種,是不是我們作為會計的不想把自己的身份證號和自己的信息填入辦稅人員那一欄,用法人自己的信息填入辦稅人員信息可以嗎?主要想規(guī)避風(fēng)險,是不是不可以呀,我自己試了一下,就登陸的時候這一關(guān)就過不了,如果用法人的手機號登陸,每次都要找他要驗證碼好煩,刷臉登陸又要每次讓法人掃微信,是不是就一定要辦稅人員我們自己信息填入呀,不想這樣。我想給這家公司報稅可以,但是辦稅人員不要填我有什么辦法嗎,而且進入電子稅務(wù)局報稅的時候有一欄需要填寫報稅人員,就一定是要填我們自己嗎,好煩,能不能不要這樣,我每次都要接到稅務(wù)局的電話,而且有風(fēng)險就是辦稅人員的事
甲會計業(yè)務(wù)上有一筆處置不好了,跟財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)匯報,經(jīng)理有義務(wù)指導(dǎo)解決嗎?
老師 跨境電商的貨物和服務(wù)在一個地方備案嗎
郭老師,我撤銷了退稅申請,我現(xiàn)在進去退稅模塊,顯示所屬期數(shù)據(jù)已作廢,前往退稅審核進度查詢模塊進行撤銷申報數(shù)據(jù)操作
你好老師,小規(guī)模超過30萬是怎么算稅的
老師,小規(guī)模清算的時候所得稅是按25%還是5%算的。
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
已經(jīng)全部找了。入職資料里面沒有填
那現(xiàn)在個人還能聯(lián)系上嗎?
就是聯(lián)系不上了不知道咋辦
聯(lián)系不上都寫你單位的這種沒有辦法。
這種會不會比對出來
你們支付出去的有銀行回單嗎?這些工資如果是現(xiàn)金發(fā)放的,很可能稅務(wù)局會要求你們提供證明。
現(xiàn)金付出去的
現(xiàn)金付的也要報稅把
對,你們這種有風(fēng)險得需要提供證明,你稅務(wù)局那邊才能認可。