同學(xué)你好 這個包含
研發(fā)費(fèi)用250萬,2021年申報研發(fā)費(fèi)用加計扣除減免稅怎么算?
2021年高企年報:研發(fā)費(fèi)用加計扣除減免稅額填寫:包含2021年申報的22020年所得稅匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計扣除減免稅額嗎
申請高新技術(shù)企業(yè)還沒批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計扣除嗎,2022年季度申報研發(fā)費(fèi)用可以加計扣除嗎?
老師 高企所得稅減免額數(shù)據(jù)包含研發(fā)費(fèi)用加計扣除的嗎
老師,我企業(yè)是建筑制造高新企業(yè),需要填寫統(tǒng)計年報,我司23年研發(fā)費(fèi)用是181萬,請問統(tǒng)計報表中的申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出、加計扣除減免稅金額、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額這三項如何計算填寫?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡單化做可不可以?
在中華人民出口報關(guān)單上 A的總價22113 數(shù)量是8100千克 B的總價是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點(diǎn),也可以13個點(diǎn),9個點(diǎn),那開機(jī)械臺班租賃費(fèi)開幾個點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
那2021年10月申報所得稅的時候我們也有研發(fā)費(fèi)用加計扣除減免稅額。是不是也要填寫
研發(fā)費(fèi)用*100%*25%
同學(xué)你好 對的 要填寫
那是不是這個計算公式呢
同學(xué)你好 嗯 這樣計算就可以
老師還有一個問題,就是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免額:是指2022年1月申報的所得稅報表里的金額嗎
填寫好 對的 就是這個金額