你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:以前年度損益調(diào)整
老師,本年1月份繳納去年的所得稅,7月份退了一部分,分錄怎么做?
7月份多繳納的附加稅1月份辦理了退回,1月份已到賬該怎么做分錄比較好啊
老師,1月份的增值稅和附加稅在2月已申報(bào),3月份時(shí)全都退回了,等8月份時(shí)外繳納,收到退回的稅款時(shí)要怎么做賬呢?
現(xiàn)在是4月份收到待報(bào)解預(yù)算收入退回的1月份繳納的附加稅的一半稅費(fèi),要怎么記賬,分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)1月份交了稅款,稅務(wù)又退回了,要延遲繳納,到8月份才交,我分錄怎么做?附加稅減半退回了,分錄怎么做。?
老師。你好,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票是要專票才可以抵扣哦
老師 這個(gè)海關(guān)單進(jìn)口的 為什么只能抵扣稅額,不含稅金額為什么不用申報(bào)印花稅
增值稅申報(bào)表上的稅款是22287.11,賬上的金額少了一分,計(jì)入什么科目
老師這個(gè)是老板自己拿錢充值的etc,發(fā)票開(kāi)來(lái)的不同,是不是我可以合并一起做賬其他應(yīng)付款,然后發(fā)票匯總粘貼一起
我想問(wèn)一下 我簽的服務(wù)合同 但是我服務(wù)合同里面包括了貨物的 但是我們主要就是維保服務(wù) 貨物等于是在這個(gè)服務(wù)內(nèi)的 這種情況下我們只開(kāi)服務(wù)發(fā)票 是可以的吧。那這種情況下我貨物的進(jìn)項(xiàng)票怎么處理呢?
銀行自動(dòng)扣的,備注貸款還款,我怎么判斷是貸款利息還是本金
老師好,集團(tuán)審計(jì),不重要的組成部分,用了解組成部分的cpa嘛?
老師,成品出庫(kù)如果不走發(fā)出商品科目能走什么科目呢,我們的外審老師說(shuō)不走發(fā)出商品科目
老師,甲公司的股東有A和B。A是公司,B是個(gè)人。如果A轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是A去準(zhǔn)備資料,然后去稅務(wù)局辦理股權(quán)變更。B轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是甲公司準(zhǔn)備資料,甲公司去辦理股權(quán)變更啊
如果工資需要給員工代扣代繳個(gè)人所得稅,每月15號(hào)之前申報(bào)之后。這筆稅款是通過(guò)對(duì)公銀行什么時(shí)候扣除呢
以前年度損益調(diào)整需不需要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里面去呢
你好,以前年度損益調(diào)整,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的
那就是借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,是的,是這樣的