同學你好 這個用以前年度損益調(diào)整來沖減
金蝶軟件專業(yè)版現(xiàn)在是2022年怎樣反結(jié)2021年12月份原材料入庫,其他賬目沒有結(jié)賬,只是原材料結(jié)賬了
老師,現(xiàn)在2022年發(fā)現(xiàn)2021年購買原材料重復入庫怎么調(diào)賬!
2021年9月份購進一批貨物,當時做賬借原材料,貸銀行存款。本來應該是借庫存商品現(xiàn)在是2022年5月份,該怎么調(diào)整做賬
老師,直接材料2021年余額為負數(shù)了,在2022年怎么調(diào)賬
2019年項目,當時購買原材料,直接入賬: 借:原材料 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款 當時原材料未及時出庫,現(xiàn)在占著庫存數(shù)據(jù),該怎么調(diào)整?
老師,公司的其他業(yè)務成本柴油沒有發(fā)票,我匯算時應該填在哪個地方調(diào)增
老師審計報告出來的調(diào)整報表我們能直接用來做匯算清繳的表嗎,審計表屬于調(diào)表不調(diào)賬
老師,科目余額表的銀行存款上個季度的期末余額跟這個季度的期初余額不一樣是不是做錯了?
54題c選項 為什么可能相等呢
樸老師,問一下,美金結(jié)匯的匯率,做分錄的時候,按哪個匯率來的
現(xiàn)在要求四流一致,公司又不想多報稅,有什么方法可以合理避稅?麻煩
老師您好,我這個月剛注冊的公司,是小規(guī)模納稅人,我已開通稅務登記了,也核定稅種了,我沒有開通醫(yī)保和社保,這個公司沒有交社保和醫(yī)保的人員,但是我昨天收到稅務局給我發(fā)的信息,說讓我申報繳納社保醫(yī)保等,我應該怎么辦,不用理會嗎?
運輸公司蓄電池計入那個科目
老師好,我們是小企業(yè)會計準則,今天收到一張2024年底的發(fā)票,2024年沒做費用,這發(fā)票今天做賬分錄怎么做,另外2024年度的匯算清繳,需要針對這業(yè)務做什么調(diào)整嗎?
老師,你好,去年成立的建筑勞務公司,去年工人工資沒有申報,今年怎么處理能把這個成本補上,
涉及到的應付賬款預付賬款呢
同學你好 借應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
利潤為負數(shù)就不用調(diào)整企業(yè)所得稅了吧
該調(diào)整還是調(diào)整的
老師,那怎么調(diào)整呢
同學你好 就還是上面的分錄