同學你好 在賬務處理-期末結賬-反結賬-開始
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
用友軟件反記賬到20年12月份,補錄入了幾筆大的跨年發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)結賬后,所得稅的期初余額不等于調賬后期末余額,而還是原來沒有調整后所得稅費用金額,請問是什么原因
金蝶軟件專業(yè)版現(xiàn)在是2022年怎樣反結2021年12月份原材料入庫,其他賬目沒有結賬,只是原材料結賬了
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認賬發(fā)票進項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內賬原材料那的時候沒要進項發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內賬里沒有了 內賬原材料買的時候沒有進項發(fā)票
老師當月計提的個稅,次月不繳,有啥后果
老師,現(xiàn)在收到23年和24年采購的普通發(fā)票,能直接入賬到本月嗎
公司一般納稅人,*建筑服務*機械租賃費能開9個點嗎
本月的原材料余額是110萬,庫存商品余額是88萬,本月盤點的原材料(原料+半成品):125萬;庫存商品-成品:85萬;這個應該調整分錄,做成和盤點表的金額一樣呢?
老師,24年的售后維修設備入到制造費用了,現(xiàn)在怎么調賬,謝謝
如果公司把該公司交的社保從員工工資里扣除這樣合法么
建賬套,所屬行業(yè)選什么,我公司經營范圍是金屬制品錯售,模具制造,汽車零配件批發(fā),汽車零配件零售,我要選那個行業(yè)?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學的嗎
老師紅沖主營業(yè)務成本 用紅字 還是反方向沖
老師你好! 制造業(yè),有一千產品,怎樣做分攤人工和制造費用的分錄?
還是不行啊
我只反結原材料
同學你好 是在原材料核算-期末結賬-反結賬-開始。