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老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國(guó)企單位開(kāi)了一張7萬(wàn)多的專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購(gòu)一直沒(méi)有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒(méi)有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購(gòu)離職,一直無(wú)法聯(lián)系到采購(gòu),所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷(xiāo)售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
你好 買(mǎi)了工業(yè)企業(yè)實(shí)操 當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售人員給我說(shuō)的給你申請(qǐng)勾選系統(tǒng)的學(xué)習(xí) 直到現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)通 找你們反應(yīng)情況你們說(shuō)讓我找銷(xiāo)售 找銷(xiāo)售 她卻沒(méi)回答我的問(wèn)題 我又是買(mǎi)了你們的答疑服務(wù)的 幫我解決一下這個(gè)問(wèn)題
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷(xiāo)售圖書(shū),去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
19:46<問(wèn)答詳情好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是報(bào)銷(xiāo)的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶(hù)名城跟他的發(fā)票有一點(diǎn)不一致怎么辦?不過(guò)的確是微信支付上的銷(xiāo)售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,支付的是一個(gè)整數(shù)的話(huà),你做庫(kù)存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個(gè)微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我們是民間非營(yíng)利組織,也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,支付的不是個(gè)整數(shù)也,這個(gè)怎么辦呢?是給了一些定額發(fā)票,微信支付的客戶(hù)名稱(chēng)跟客戶(hù)給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點(diǎn)出入?娜娜呢52023-05-0519:42發(fā)布56次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,那你別用這個(gè)微信支付的做原始憑證正常讓他寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單,實(shí)際有業(yè)務(wù)的拿著這個(gè)發(fā)票直接報(bào)銷(xiāo)給個(gè)人。2023-05-0519:43齊紅(答疑老師)如果你有微信支付的證明,這種有風(fēng)險(xiǎn)!一看就是虛開(kāi)發(fā)票。問(wèn)追問(wèn)你好,這筆業(yè)務(wù)是實(shí)際業(yè)務(wù),定額發(fā)票也是銷(xiāo)售方給的,就是實(shí)際消費(fèi)的金額跟定額發(fā)票的金額不一致,銷(xiāo)售方多給了,也是有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好老師,想請(qǐng)問(wèn)下,我們是小規(guī)模銷(xiāo)售行業(yè),以前會(huì)計(jì)去年收了一張十多萬(wàn)的服裝發(fā)票入了職工福利費(fèi)(但在匯算清繳時(shí)調(diào)增了),但是我們的人員工資申報(bào)的只有幾人,現(xiàn)在專(zhuān)管員提示有疑點(diǎn),有服裝進(jìn)項(xiàng)但沒(méi)相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有相應(yīng)存貨,提示預(yù)警少做收入或是虛列成本,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么解釋比較合理呢?這樣操作本身涉及到有哪些問(wèn)題呢?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


我怎么知道自己的報(bào)名老師
我看你們也是推脫責(zé)任
我們只負(fù)責(zé)提供你解決的問(wèn)題的路徑。我們網(wǎng)站老師就這個(gè)權(quán)限。
。就是你報(bào)名時(shí)找誰(shuí)買(mǎi)的那個(gè),就是你的老報(bào)名老師。
我有很多會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師的微信 怎么區(qū)分
。最終銷(xiāo)售給你商品的就一個(gè)老師,就是這個(gè)老師。
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