同學(xué)你好 https://www.oh100.com/peixun/caiwuguanli/165902.html 你可以參考一下這個(gè)
現(xiàn)在幫朋友做建筑賬 主要是些土方的小工程 財(cái)務(wù)核算主要是為了對(duì)賬和管理用 沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件 做手工帳 我對(duì)工業(yè)會(huì)計(jì)比較熟 請(qǐng)問(wèn)一下 建筑行業(yè)的話相對(duì)于工業(yè)會(huì)計(jì)比 1有區(qū)別的是要設(shè)置什么科目呢 2需要核算些什么內(nèi)容 用到哪些表格 3如果沒(méi)收到收入也沒(méi)有做工程結(jié)算工程施工期末報(bào)表里面工程施工是放到存貨里面嗎? 4發(fā)生工程類支出和結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的分錄怎么做
老師你好,我公司接管一項(xiàng)扶貧資金,要求轉(zhuǎn)賬管理,獨(dú)立核算,采用報(bào)賬制,合同由各個(gè)單位與施工方簽訂合同,我公司按照合同和工程進(jìn)度等資料審核撥款給施工方,我公司只是對(duì)這筆錢進(jìn)行管理,這種情況在收到錢時(shí),撥付工程款時(shí)走什么科目,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,可以通過(guò)專項(xiàng)應(yīng)付款和在建工程核算嗎?麻煩給予一個(gè)完整的賬務(wù)處理方法
老師,建筑的財(cái)務(wù)制度需要注意什么,需要把工程成本管理制度和工程用款審批制度放在里面嘛
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購(gòu)運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購(gòu)入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個(gè)人部分無(wú)法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬(wàn)借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問(wèn)題追問(wèn)
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開(kāi)456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)收的會(huì)員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會(huì)員名字一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個(gè)人一個(gè)人的計(jì)入收入嗎?有沒(méi)有簡(jiǎn)便打包的方法?謝謝