你好 借 其他應(yīng)收款 貸銀行 報(bào)銷(xiāo)時(shí) 借研發(fā)支出 貸其他應(yīng)收款
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費(fèi)用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用? 分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-+費(fèi)用化支出 這樣對(duì)不對(duì)?還有,個(gè)稅怎么辦?
1.研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用么 2.研發(fā)部門(mén)發(fā)生的停車(chē)費(fèi) 餐費(fèi)可以入研發(fā)費(fèi)用么 3.賬上沒(méi)有做研發(fā)人員的工資 她的差旅費(fèi)可以做研發(fā)費(fèi)用么
研發(fā)部門(mén)人員借支費(fèi)用用于研發(fā),分錄怎么做
支付研發(fā)部門(mén)使用的研發(fā)軟件的服務(wù)器使用費(fèi),分錄怎么做呢?
老師,每月月初單位繳納社保,研發(fā)人員的社保單位繳納部分計(jì)入研發(fā)費(fèi)用時(shí),月底需要計(jì)提研發(fā)人員社保,會(huì)計(jì)分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,然后結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)支出借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保,這樣寫(xiě)分錄正確嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開(kāi)給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫(xiě)分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷(xiāo)預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫(xiě)情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫(xiě)本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本