您好 請問單位沒有收發(fā)存系統(tǒng)么?
老師,我們是房地產(chǎn)公司,屬于甲供材,我們公司的出庫單都沒有金額,這樣可以不,確實領(lǐng)用人員不知道金額。
老師,我們是房地產(chǎn)公司,屬于甲供材,我們公司的出庫單都沒有金額,這樣可以不,確實領(lǐng)用人員不知道金額,然后我讓他們補了金額,他們是直接算的含稅價的單價和總價,這樣實務(wù)中我怎么做呢?
你好...我有一個問題 比如我們給B公司加工產(chǎn)品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
.我有一個問題 比如我們給B公司加工產(chǎn)品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
是這樣的,圖一是要開票的,然后圖二和圖三是圖一的附件,然后這個能不能開發(fā)票的時候,直接172400金額/數(shù)量7206.44,然后單價自動跳出23.92304的單價,就是開發(fā)票的收圖簡便,可以這樣開票嗎,反正總金額對上了,然后附件上還是24的單價,這樣可以的,這樣算違規(guī)操作嗎,我們公司經(jīng)常這樣圖方便開票的,有沒有關(guān)系呀,稅務(wù)局看了發(fā)票和附件的單價不一致會說嗎,反正總金額172400是對的嗎
開發(fā)票,必須公戶轉(zhuǎn)公戶嗎?私戶轉(zhuǎn)可以嗎?
私戶轉(zhuǎn)公戶開發(fā)票可以嗎?
老師請問一下,我們商混公司,銷售的混凝土要很長時間才開發(fā)票結(jié)賬,平時申報稅款是要等開發(fā)票才申報收入嗎,這個算不算工程類發(fā)票,要開發(fā)票才對出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)
老師,一般納稅人開發(fā)票檢測費,是幾個稅點?
這種發(fā)票沒有購方信息和銷方信息,可以入賬嗎
員工開的代理服務(wù)機票款發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項嗎
老師您好,我們是小規(guī)模子公司,發(fā)現(xiàn)前年去年銷售成本金額計算錯了合計多結(jié)轉(zhuǎn)了三萬六,現(xiàn)在需要用什么科目如何調(diào)帳
勞動合同不在這個公司,工資也不發(fā)放,可以報銷費用嗎?是財務(wù)負(fù)責(zé)人,其他不變,可以嗎?
承兌貼現(xiàn)收入計入什么科目
公司進(jìn)項稅足夠抵扣銷項稅,需要全部抵扣完,還是部分不勾選留著下月用,按稅負(fù)比例交增值稅!兩個行為哪個比較好
沒有的。一個小開發(fā)公司
全是手寫的
那實務(wù)中 入庫的時候要按照不含稅金額入庫
就是增值稅發(fā)票的不含稅價格
那這個出庫單繼續(xù)這樣寫可以的,是吧,做賬的時候就把增值稅額直接分出來就可以了嗎
是的 這樣理解正確的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問