你好 預(yù)交款少對嗎? 是這樣嗎??

建筑公司,外地工程預(yù)繳增值稅,比實(shí)際發(fā)票多了0.01元,多的0.01,怎么做分錄做平掉?
老師,我們是小規(guī)模公司,開具增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來的增值稅,1310.68 實(shí)際應(yīng)交增值稅1360.67,多交的了0.01 怎么做賬務(wù)處理
賬目中的進(jìn)項(xiàng)稅額,比實(shí)際增值稅申報(bào)表中多了0.01,賬目中多的這0.01元,要怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師好!建筑公司異地預(yù)交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,實(shí)際公司有進(jìn)項(xiàng),不需交增值稅,預(yù)交的稅款分錄怎么做
老師好,就是開票的增值稅稅額是500元,賬上增值稅也做了500元,實(shí)際繳納增值稅500.01元,多繳納的增值稅0.01元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計(jì)282萬,一般納稅人認(rèn)定是從什么時(shí)候開始呢
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報(bào)銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報(bào)銷直接從賬上剔除?
請問老師,我有近兩年的我審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)了電商會(huì)計(jì)實(shí)操課程,現(xiàn)在去面試電商會(huì)計(jì),即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會(huì)計(jì)最后可能會(huì)問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計(jì)算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對嗎
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎,港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎?運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程


預(yù)繳款多0.01元
你好 借 營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交稅款??