你好,一月份賬上是怎么做的?認(rèn)證嗎?
1月份收到一張備注錯(cuò)誤的房租發(fā)票,還沒(méi)有入賬,已經(jīng)通知對(duì)方?jīng)_紅了,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月做1月份賬的時(shí)候還需要把這張錯(cuò)誤的發(fā)票做帳嗎?對(duì)方如果給我開(kāi)了紅票,我紅票是不是也得做賬
老師問(wèn)下就是如果收到的增值稅專票1月份的開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在退給對(duì)方重新開(kāi)的話是2月份了么,那帳需要怎么調(diào)呢,還有一個(gè)發(fā)票是現(xiàn)金做賬做另一個(gè)公司了,如何做呢?
老師我們?cè)?月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,在8月份對(duì)方退回了,他們也沒(méi)有抵扣,我們?cè)?月份作廢了發(fā)票,8月份也沒(méi)對(duì)這個(gè)票做任何處理,現(xiàn)在感覺(jué)不對(duì),還沒(méi)有平賬呢,如果做個(gè)負(fù)數(shù)沖了2月份的發(fā)票憑證,稅務(wù)上應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師好,如果1月開(kāi)的銷項(xiàng),2月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票信息了,已做紅沖,2月又重新給這家公司開(kāi)具了發(fā)票,那1月份還需要做賬嗎?怎么做賬呢
老師好,1月份開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤,購(gòu)買方的公司信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致開(kāi)具,但是2月份才發(fā)現(xiàn),2月份又重新開(kāi)具了發(fā)票,那1月份做賬購(gòu)買方公司名字寫(xiě)那個(gè)呢?還有2月如何做呢
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實(shí)繳資本,的國(guó)家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動(dòng)
對(duì)賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報(bào)銷款不能報(bào)銷了 做什么科目呢?
月工資一萬(wàn)交多少稅?
老師,你好!想問(wèn)下員工小食堂,阿姨買菜的錢都沒(méi)有發(fā)票,人工費(fèi)有開(kāi)工資,買菜錢想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個(gè)資質(zhì)購(gòu)買,所以總公司付款,發(fā)票是開(kāi)給總公司的,所以總公司留底票多),這個(gè)錢最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個(gè)月零申報(bào)增值稅,其他稅種都是總公司申報(bào),這種模式有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開(kāi)了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進(jìn)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 生產(chǎn)后進(jìn)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎
開(kāi)的數(shù)電發(fā)票多久能查到
帳沒(méi)做呢,就是退回發(fā)票重新開(kāi)的話不是到2月份開(kāi)票了嗎,那帳如何做呢分錄呢?
你好,那直接二月份做就可以的,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
哦,但是銀行1月份已經(jīng)支付了哦,
借預(yù)付賬款貸銀行存款,二月份借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。