你好,加工模具的材料、設備、工具的。
我公司是勞務派遣公司,也做勞務清包,給一家客戶提供人力做了工程初期的加工,客戶要求開具勞務*加工費的專用發(fā)票,我們可以開具嗎?
老師好,我司是做模具生產制造,但要開客戶材料費,我發(fā)票的勞務名要開什么?
根據客戶的設計 加工制作模具,開具(勞務模具費)發(fā)票給客戶,我需要哪些進項?
我們幫客戶加工模具發(fā)生的設計的,購買的鋼材,還有那些能使模具形成發(fā)生的費用計入哪?
老師,企業(yè)可以開出給客戶的模具費發(fā)票嗎?我司是塑膠制造企業(yè),沒有模具進項票
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
模具費是客戶付給我們的,我們再付給開模的廠商。 我開給客戶的是(勞務 模具費用) 那制作廠商應該給我們開什么發(fā)票呢?
這個材料是誰出的,如果你這么開發(fā)票的話,相當于是你給對方加工,別人提供材料。
材料是制作廠商負責,我們公司和客戶不提供材料的?,F在客戶說 需要我開(模具),不是勞務費。我需要什么成本嗎?怎么解決進項哦
如果你開模具的話,把這個材料開給你們單位。
你提供加工和開模具,這個價格是不一樣的,你應該包含這個材料費。
對方公司給你開加工費的發(fā)票。
我們公司自己要有材料發(fā)票,再讓制作廠商提供加工費的發(fā)票,是嗎
你好,對的是的,你們有的,那是你們自己的,你們需要以后開出去的。
好的老師,我們都是一般納稅人,我開給客戶的模具是3%普通發(fā)票,那我的材料發(fā)票和加工費的發(fā)票 稅率是13% 嗎
你好,你開給客戶的稅率是13%。
加工沒有簡易計稅政策。