你好,你委外完了可以銷售出去才結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問(wèn)下老師,委托外加工的分錄怎么做,外加工來(lái)領(lǐng)原材料借:委托加工物資 貸:原材料 加工后回來(lái)入庫(kù)車間再繼續(xù)生產(chǎn)。是不是借:半成品 貸:委托加工物資 支付外加工費(fèi)用再做一筆借:委托加工物資 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
公司發(fā)出材料加工系列操作是這個(gè)樣子嗎? 發(fā)出材料借:委托加工物 貸:原材料 收到加工商品借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資 支付加工費(fèi)借:委托加工物資(支付加工費(fèi))貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是借:本年利潤(rùn) 貸:委托加工物資(支付加工費(fèi))對(duì)嗎?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費(fèi),但客戶未開(kāi)進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費(fèi)但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費(fèi) 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
你好老師,委外加工的費(fèi)用是不是,借委外加工物資,貸應(yīng)付賬款,月底了結(jié)轉(zhuǎn),借制造費(fèi)用貸委外加工物資,這樣做對(duì)嗎
你好..委外加工..支付了以后..要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本..分錄是..是必須要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎..支付委外加工費(fèi)用的分錄是: 借:委托加工物資 貸:銀行存款嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開(kāi)1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
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