這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
請問為什么別人導(dǎo)出的其他應(yīng)付款賬款期初余額有個科目是負(fù)數(shù) 我手動填到其他應(yīng)收款借方之后,再導(dǎo)入憑證結(jié)轉(zhuǎn)了之后資產(chǎn)負(fù)債表就變了,而且報表左邊和右邊同時增加的就是這個我手動填到其他應(yīng)收款借方的科目的那個金額?
A公司需要繳納寬帶費600元(1年),其員工小李代付600元。在填資產(chǎn)負(fù)債表時候是不是其他應(yīng)付款增加600,未分配利潤增加600?按照上述操作后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊不平,資產(chǎn)項目里面應(yīng)該填什么?
你好,有幾筆業(yè)務(wù)沒做到賬里面去 要調(diào)表,其他應(yīng)付款20萬增加其他應(yīng)付款,那資產(chǎn)負(fù)債表左邊應(yīng)該增加哪個項目?
公司籌建期只有費用,工資和其他應(yīng)付款,這個月要季報,財務(wù)報表那有數(shù)據(jù)的只有負(fù)債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報不過去,應(yīng)該是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 所以說要做一個借款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),比如其他應(yīng)付款是3萬,管理費用是2萬,應(yīng)付職工薪酬是2萬,那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少,貸其他應(yīng)付款多少就能過去呢
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
向其他公司的私人借款
你好,銀行增加借銀行存款貸。
是這樣,但那筆錢用掉了,貨幣獎金又不能增加,資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)哪個項目才能調(diào)平
比錢用在哪里了又?
交租金水電費,然后還有一點余額
你好,你支付的租金借預(yù)付賬款貸銀行存款。
租金按月分?jǐn)?,借管理費用貸預(yù)付賬款。
計入管理費用的部分調(diào)表就減少未分配利潤是嗎
對的是的,是這么做的。