你好,正常你想沖原來的管理費用應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整。
以前年度多記管理費,現(xiàn)在沖減,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付,后面其他應(yīng)付怎么做平?
之前年度多記了管理費用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
老師,您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證,21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 (貸方)做到了管理費用 (借方負(fù)數(shù)),使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬,調(diào)在22年底, 做憑證借管理費用20000, 貸其他應(yīng)付代扣社保20000,,借以前年度損益調(diào)整2萬,貸管理費用2萬,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,可以嗎
去年記了一筆分錄 借 其他應(yīng)付款 貸 其他收益 現(xiàn)在要通過以前年度損益調(diào)整 該怎么寫分錄
沖回去年多提管涅費用,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,對嗎?那我在匯算清繳時,財報怎么做,費用明細(xì)在哪調(diào)整?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
我搞反了是吧,那后面其他應(yīng)付怎么做平?
你按我說的這個做這個其他應(yīng)付款就平了。
只做一筆借:其他應(yīng)付,貸:以前年度損益調(diào)整就行了嗎,其他應(yīng)付可以用現(xiàn)金代替嗎
第一其他應(yīng)付款不可以用現(xiàn)金去代替的,嗯,然后你可以用以前年度損益調(diào)整過渡一下。
是借:以前年度調(diào)整,貸:以前年度調(diào)整,然后借:以前年度調(diào)整,貸:未分配利潤嗎
借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。