你好,正常你想沖原來的管理費用應該是借其他應付款貸,以前年度損益調整。

以前年度多記管理費,現(xiàn)在沖減,借:以前年度損益調整 貸:其他應付,后面其他應付怎么做平?
老師,您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證,21年我把其他應付-代扣社保 (貸方)做到了管理費用 (借方負數(shù)),使得年底我的其他應付-代扣社保有借方余額2萬,調在22年底, 做憑證借管理費用20000, 貸其他應付代扣社保20000,,借以前年度損益調整2萬,貸管理費用2萬,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,可以嗎
去年記了一筆分錄 借 其他應付款 貸 其他收益 現(xiàn)在要通過以前年度損益調整 該怎么寫分錄
沖回去年多提管涅費用,借其他應付款,貸以前年度損益調整,對嗎?那我在匯算清繳時,財報怎么做,費用明細在哪調整?
借以前年損益調整貸其他應付款10000,借企業(yè)所得稅10000貸以前年度損益調整10000這樣對嗎
屬期23年的罰款,24年交的,補錄在25年,會計分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號還能顯示出來
現(xiàn)申報10月增值稅,前幾天已申報,稅款沒交,放著……今天讓更改補稅,把10月的表作廢了……可是進項勾選顯示11月的屬期……這個進項勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個零件然后供給B公司,B公司再加工出產品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級考完做的內賬,報考的稅務師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學實操,等年限夠了考中級可以嗎?
老師,咨詢下,手機電商行業(yè)賣華為系列的手機,手表,耳機。有300多個不同省份,地方的供應商,開進來的進項發(fā)票,花花綠綠,如,稅務開票系統(tǒng)里貨物或應稅勞務名稱里的大類,供應商有直接選移動通信設備~手機,規(guī)格型號里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來的進項是規(guī)范化點的。有的供應商把這個規(guī)格型號直接開在貨物或應稅勞務名稱里面,規(guī)格型號里是空的沒填!有的進項發(fā)票來的各種各樣的都有!可是稅務局要求我們按照進項來的貨物應稅勞務名稱開出去!但是我們300多個供應商,1000多個客戶,每次開出去的銷項發(fā)票,都得扒拉是那個供應商開進來的進項開出去,這也不現(xiàn)實???作為電商,我應該咋處理?因為產品型號幾百個!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個體戶不?個體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產原值為100萬元的倉庫,2022年12月31日,將其中一棟倉庫用于投資聯(lián)營,約定不含稅月固定收入1.8萬元;同日將另一棟倉庫出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬元,用等值的運輸服務抵付租金。當?shù)赝悅}庫不含稅月租金為2.2萬元,則該企業(yè)2023年應繳納的房產稅是(?。┤f元。
老師,7月有一筆無票收入771.29元,增值稅未達起征點已轉入營業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營業(yè)務有票收入771.29 貸:主營業(yè)務無票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖
我搞反了是吧,那后面其他應付怎么做平?
你按我說的這個做這個其他應付款就平了。
只做一筆借:其他應付,貸:以前年度損益調整就行了嗎,其他應付可以用現(xiàn)金代替嗎
第一其他應付款不可以用現(xiàn)金去代替的,嗯,然后你可以用以前年度損益調整過渡一下。
是借:以前年度調整,貸:以前年度調整,然后借:以前年度調整,貸:未分配利潤嗎
借其他應付款貸,以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。