對的,是的,你當(dāng)時計提是其他應(yīng)付款吧,如果是的話,正確的期間費(fèi)用明細(xì)表正常填寫,和你之前沒有調(diào)整的是一樣的,然后這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。

老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調(diào)整了利潤,當(dāng)時還借款的時候,做的借 短期借款 借財務(wù)費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因?yàn)槔塾嬏潛p,所以也不用計提盈余公積
去年的賬,我計提基金管理費(fèi),當(dāng)時做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計提的2000元,這樣做對嗎?
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
跨年管理費(fèi)用多記金額,已做以前年度損益調(diào),匯算清繳時,這個跨年調(diào)整這么處理,在匯算清繳哪張表中去調(diào)整
是收到費(fèi)用是借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,借:其他因付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?那匯算清繳時就不需要調(diào)增利潤了是嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?


老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也要修改嗎?那么和4季度末報表不一致,可以嗎?稅務(wù)上會不會查帳?
不需要修改的,做到今年。
我說的是匯算清繳時,要先填財報的那兩張表,按4季度末的財報填,還是調(diào)整后的財報填(那樣利潤增加,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款要變)?
按照調(diào)整之前的來。
不修改不修改之前的不是嗎