同學(xué)你好 他們給你開(kāi)的發(fā)票按照返利后的金額開(kāi)的嗎 之前返利的那批

廠家給的返利沖抵貨款怎么做分錄
老師好 ,我公司應(yīng)付廠家貨款31000元,實(shí)際付款3萬(wàn)元,廠家給返利1000元直接沖減我公司應(yīng)付賬款,該怎么做分錄
老師好 ,我公司應(yīng)付廠家貨款3100元,實(shí)際付款3千元,廠家給返利100元直接沖減我公司應(yīng)付賬款,該怎么做分錄,該筆貨款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,走內(nèi)賬
老師,廠家給的返利直接抵貨款了,這個(gè)怎么做賬
老師,廠家返利,公司充貨款了。怎么做分錄
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費(fèi)用,計(jì)入福利費(fèi),所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進(jìn)度,在哪個(gè)網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費(fèi)申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤(rùn)參與了每個(gè)月參與未分配利潤(rùn)增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補(bǔ)貼現(xiàn)在還能申請(qǐng)嗎
請(qǐng)問(wèn)有留底2000,但是在注銷(xiāo)稅務(wù)的時(shí)候,稅務(wù)局說(shuō)不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費(fèi)用折舊9月份計(jì)提折舊時(shí)誤做到了銷(xiāo)售費(fèi)用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費(fèi)工資申報(bào)截止日期是什么時(shí)候
項(xiàng)目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開(kāi)票稅金有點(diǎn)高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時(shí)和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計(jì)提1月工資時(shí)借管理費(fèi)用1萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)。 2.收到生育津貼時(shí)借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時(shí).借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費(fèi)用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請(qǐng)問(wèn)是否正確?


嗯,我不會(huì)做分錄
之前返利的那批開(kāi)的是折扣發(fā)票嗎
不是,正常的,
那你之前的計(jì)入庫(kù)存商品按照折扣后的金額計(jì)入庫(kù)存商品 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 剩下的差額還在預(yù)付賬款借方