你好 收到商品和發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款(返利部分)庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款等科目(其他部分) 營(yíng)業(yè)成本和進(jìn)項(xiàng)稅的處理: 借:預(yù)付賬款(返利部分)營(yíng)業(yè)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

廠家給的返利沖抵貨款怎么做分錄
廠家給的返利直接抵貨款,不紅字發(fā)票,直接開抵后的貨款,賬務(wù)要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)銷售商品已經(jīng)確認(rèn)收入了,下月收到廠家返利,然后把這個(gè)返利返給客戶,客戶還欠貨款,用這個(gè)返利直接抵扣貨款,這樣要怎么做賬?
老師,廠家給的返利直接抵貨款了,這個(gè)怎么做賬
老師, 我們是汽車批發(fā)商,向廠家采購(gòu)的時(shí)候有返利,這個(gè)返利是直接抵貨款, 那現(xiàn)在車子的單價(jià)該怎么算了
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購(gòu)買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷


都是按照我們付貨款開票,返利金額沒(méi)有給我們開票,直接抵減貨款了
你好 正規(guī)處理是上面的 直接少收貨款: 借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入?
哦哦,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!