借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,工業(yè)制造行業(yè),當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷賬,麻煩給寫一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有就是如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師把會計(jì)分錄給寫一下,謝謝。
老師,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有有的月份會有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩老師把會計(jì)分錄給詳細(xì)一下,謝謝。
老師,本月銷項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元,上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,請問當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,謝謝
假如這月只有新增的銷項(xiàng)稅11.66,沒有新增的進(jìn)項(xiàng)稅,上月留底進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2913.29,月底和次月需要手動結(jié)轉(zhuǎn)未交進(jìn)項(xiàng)專票增值稅 請問分錄寫啥 次月認(rèn)證完銷項(xiàng)數(shù)的分錄也說下 謝謝
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
老師,直接做借應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)。這樣對嗎
明細(xì)科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方。