你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
你好,開了一家公司,又在今年7月份開了一家分公司,但是這個月報稅時,老會計讓把之前的免稅收入都填上。大概未開票免稅收入有2千多萬。我想問在現(xiàn)在這個金稅系統(tǒng)下,一下增加這么多收入有何稅務風險。
#提問#請問老師,我們大概一年有幾百萬到千萬收入,辦個體戶好還是公司?個體經(jīng)營所得稅和企業(yè)所得稅哪個交的少稅一點?
老師好,我們公司要開一張20萬的發(fā)票,稅率6%,請問我們公司會交增值稅附加稅以及企業(yè)所得稅分別大概是多少錢,還會涉及別的稅種嗎?
老師你好,我們是一家足浴養(yǎng)生館,是公司,在安徽,年收入大概300萬,請問一下,所有稅種加一起大概交多少稅
本公司是生產(chǎn)企業(yè),一年大概開兩千萬左右的增值稅專用發(fā)票。請問在這種情況下,我們每年的應征增值稅要繳納多少?如果進項票足夠的情況下,可以一整年都不交增值稅嗎?
你好,往來款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領導擔保還款給員工有模板嗎?請發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實習工資在個稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購了9萬,在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負責經(jīng)營,假設8月賬單貨款10萬(其中客戶已開票3萬,未開票7萬),平臺賬扣服務費2萬,實際應收8萬。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬由母公司確認收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺的2萬因主體是母公司所以費用由母公司確認,但由子公司確認收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認收入 4.子公司只結(jié)轉(zhuǎn)未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬子公司分錄應該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬子公司分錄應該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應該怎么寫呢? 4.子公司分錄應該怎么寫應付賬款才能跟母公司的應收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報工資對應扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
你好老師小規(guī)模
你好,增值稅1%,再就是7%3%2%的附加稅,你還一個那首走你還應應納稅所得額100萬以內(nèi)的話,企業(yè)所得稅是2.5%的稅率
一季度不超過多少免稅呀
你好,企業(yè)所得稅的話也是100萬以內(nèi)應納稅所得額
增值稅一季度多少免稅
您好,季度45萬元以內(nèi)是免稅的,而且必須是普票專票不享受
老師看看假如一季度是100萬,是這么算的嗎
在嗎老師
你好,附加稅不對,附加稅是增值稅的7%3%2%
增值稅是1萬
錯了,是1萬*0.1=1000
你好,是的,一萬乘以7% 3% 2%分別計算城建稅,教育費,地方教育費
所得稅是25%吧
你好!小規(guī)模應納稅所得額在100萬元以內(nèi)是2.5%
超過了100萬按多少算
你好!100——300是10% 300以上是25%的稅率
按凈利潤算所得稅吧
養(yǎng)生館每個月工資算費用還是算成本科目
你好!準確的說是應納稅所得額
工資沒交個人所得稅可以做賬嗎
你好!存在查賬風險的