您好,稅務(wù)局會(huì)關(guān)注,可能會(huì)讓您做出說明
你好,開了一家公司,又在今年7月份開了一家分公司,但是這個(gè)月報(bào)稅時(shí),老會(huì)計(jì)讓把之前的免稅收入都填上。大概未開票免稅收入有2千多萬。我想問在現(xiàn)在這個(gè)金稅系統(tǒng)下,一下增加這么多收入有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師問下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過了,國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個(gè)月就已經(jīng)申請(qǐng)過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請(qǐng)退稅,早上稅管員說連續(xù)2個(gè)月申請(qǐng)退稅有可能會(huì)稅務(wù)稽查,我?guī)ど线€有一些預(yù)收款不開票,可以確認(rèn)為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現(xiàn)在去修改來得及嗎,會(huì)引來稅務(wù)稽查嗎,目前款還沒退下來
老師,您好!請(qǐng)問2021年開了一張發(fā)票,對(duì)方單位說找不到了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,您好!請(qǐng)問2021年開了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的