利潤100萬以內(nèi)的用利潤乘以22.5%。
老師,小微企業(yè)所得稅申報表的第13行和13.1行的數(shù)據(jù)怎么算呢,你看一下,我發(fā)了圖
請問老師,附件的這個表13行,13.1行數(shù)據(jù)是怎么來的?這個表需要交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅申報表的,其中一個報表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細表,這個表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請問這一行要怎么填寫呢
老師,這是學堂實操練習,請問所得稅申報表這個13.1欄是怎么計算來的
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報表,13行 減 減免所得稅額,這個金額怎么計算出來?系統(tǒng)自動生成的,我不知道這個數(shù)據(jù)怎么來的
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
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法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,本來正常的稅率是25%,用25%減去2.5%,算出22.5%。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的?
你好,你的實際利潤是多少的?看一下上方。
我發(fā)的表你看到了嗎?
好我沒有看到,你看一下你自己能看到嗎。
實際利潤是2420673.24元,彌補以前年度虧損1084101.93元,然后是1336571.31元
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
傳得附件看不到
好,按上面的算法就可以的。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的,現(xiàn)在看得到了吧
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
為什么是這樣算???是減免了?利潤100萬以內(nèi)是按2.5%交,減免了22.5%.336571是交10%.減免了15%.那這張表本是交58657.12元所得稅,已預(yù)繳62883.19元,那就不繳,還能退是么,這個減免的有點弄不明白,你能發(fā)個稅率表給我看看嘛
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,然后正常的稅率是25%,用25%減去2.5%算出來的,等于22.5%,這個就是利潤100萬以內(nèi)減免的。 利潤100萬到300萬之間的稅率是10%,然后減免的是15%,剩下的就是超過100萬的再乘以15%就是了。 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
利潤1336571.31元,不是直接按10%交稅嗎,交133657.13元,這張表需不需要交稅?
好,因為利潤100萬的那一部分稅率是2.5%,不是所有的都是按照10%交稅。
100萬交25000元,336571.31元交33657.13元,一共交58657.13元,預(yù)繳了62883.19元,就是不用交,還有得退是嗎?
300萬以上怎么交企業(yè)所得稅
哦,對的是的是的,是這個意思的,多交了可以申請退稅,但是你得看一下你稅務(wù)局那邊好不好,申請退稅300萬以上的,直接用實際的利潤乘以25%全額繳納的,然后再減去之前預(yù)交的稅款。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。