利潤100萬以內(nèi)的用利潤乘以22.5%。

老師,小微企業(yè)所得稅申報表的第13行和13.1行的數(shù)據(jù)怎么算呢,你看一下,我發(fā)了圖
請問老師,附件的這個表13行,13.1行數(shù)據(jù)是怎么來的?這個表需要交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅申報表的,其中一個報表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細表,這個表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請問這一行要怎么填寫呢
老師,這是學堂實操練習,請問所得稅申報表這個13.1欄是怎么計算來的
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報表,13行 減 減免所得稅額,這個金額怎么計算出來?系統(tǒng)自動生成的,我不知道這個數(shù)據(jù)怎么來的
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,本來正常的稅率是25%,用25%減去2.5%,算出22.5%。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的?
你好,你的實際利潤是多少的?看一下上方。
我發(fā)的表你看到了嗎?
好我沒有看到,你看一下你自己能看到嗎。
實際利潤是2420673.24元,彌補以前年度虧損1084101.93元,然后是1336571.31元
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
傳得附件看不到
好,按上面的算法就可以的。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的,現(xiàn)在看得到了吧
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
為什么是這樣算???是減免了?利潤100萬以內(nèi)是按2.5%交,減免了22.5%.336571是交10%.減免了15%.那這張表本是交58657.12元所得稅,已預(yù)繳62883.19元,那就不繳,還能退是么,這個減免的有點弄不明白,你能發(fā)個稅率表給我看看嘛
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,然后正常的稅率是25%,用25%減去2.5%算出來的,等于22.5%,這個就是利潤100萬以內(nèi)減免的。 利潤100萬到300萬之間的稅率是10%,然后減免的是15%,剩下的就是超過100萬的再乘以15%就是了。 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
利潤1336571.31元,不是直接按10%交稅嗎,交133657.13元,這張表需不需要交稅?
好,因為利潤100萬的那一部分稅率是2.5%,不是所有的都是按照10%交稅。
100萬交25000元,336571.31元交33657.13元,一共交58657.13元,預(yù)繳了62883.19元,就是不用交,還有得退是嗎?
300萬以上怎么交企業(yè)所得稅
哦,對的是的是的,是這個意思的,多交了可以申請退稅,但是你得看一下你稅務(wù)局那邊好不好,申請退稅300萬以上的,直接用實際的利潤乘以25%全額繳納的,然后再減去之前預(yù)交的稅款。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。