同學(xué)你好 銷售額繳納增值稅 補(bǔ)助不交
公司銷售業(yè)務(wù)承包出去了,款是收到公司的,月底按照合同結(jié)算單價(jià)結(jié)算給承包商。提成比較高,占了收入的35%。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較好。如果公司可以正常繳納增值稅,怎么處理對(duì)承包商比較有利,少交稅。
老師你好請(qǐng)問(wèn)我公司是做貨物銷售的,現(xiàn)在我公司給別的公司借款,產(chǎn)生了利息收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有需不需要繳納增值稅,這種情況下還有留底稅額,可以抵扣嗎?
公司銷售額達(dá)到2000萬(wàn),國(guó)家商務(wù)部門給予了5000元獎(jiǎng)勵(lì),是獎(jiǎng)勵(lì)給公司高管,但是公司沒(méi)有給高管入公司收入了,請(qǐng)問(wèn):賬務(wù)如何處理?需不需要繳納增值稅?
李紅于2020/2/21進(jìn)入某公司從事銷售工作2020/6/10雙方簽訂了銷售部業(yè)績(jī)對(duì)賭挑戰(zhàn)書約定:在2020/6/1-2020/12/31時(shí)間內(nèi)須完成100W的銷售額到期沒(méi)有達(dá)到目標(biāo),樂(lè)捐3000元到期若達(dá)成目標(biāo),公司將額外獎(jiǎng)勵(lì)6000元最終,李紅沒(méi)有達(dá)成銷售任務(wù),給某公司樂(lè)捐了3000元請(qǐng)問(wèn):1、公司與李紅的約定合法嗎?原因是?2、發(fā)散思維:風(fēng)險(xiǎn)管控上,公司“樂(lè)捐”要如何操作才好?
甲公司是一家生產(chǎn)化妝品的公司(一般納稅人),所生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品包括高檔化妝品和普通化妝品。甲公司 本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)相關(guān)情況回答以下問(wèn)題: ①銷售普通化妝品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入80萬(wàn)元。 ②提供技術(shù)服務(wù),開(kāi)具增值稅稅專用發(fā)票,取得不含稅服務(wù)費(fèi)收入10萬(wàn)元。 ③銷售高檔化妝品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入30萬(wàn)元。 ④購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬(wàn)元(全部準(zhǔn)許抵扣)。 要求:請(qǐng)計(jì)算甲公司本月需要繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn):補(bǔ)助的5000元繳納企業(yè)所得稅是嗎?
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 是這樣嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以