平銷返利可分為現(xiàn)金返利和實(shí)物返利兩種。無論哪種情況,銷售方在正常銷售時(shí)對(duì)已經(jīng)銷售的貨物正常確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 主要問題是考慮收到的返利時(shí)的賬務(wù)處理。 (1)對(duì)于收到的現(xiàn)金返利,可視為對(duì)銷售方成本的調(diào)整,因此收到時(shí)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,同時(shí)要做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理。 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ★如果取得紅字增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理中直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)收到的實(shí)物返利,銷售方一方面確認(rèn)存貨的增加,對(duì)收到的作為返利的存貨確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,另一方面作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的抵減,對(duì)于沖抵的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【增值稅規(guī)范】對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤的各種返還收入,均應(yīng)按“平銷返利”行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算公式為: 當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期取得的返還金額÷(1 +所購(gòu)貨物適用增值稅稅率) ×所購(gòu)貨物適用增值稅率。 商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種返還收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票。 此外,一般納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷售貨物退回或者折讓、開票有誤等情形,應(yīng)按國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。因此平銷返利時(shí),可以要求供貨方就返利部分開具紅字增值稅專用發(fā)票。
老師,你好,我現(xiàn)在這家公司是家小公司,共三家公司,并且?guī)讉€(gè)公司都沒有分清,啥都混一起,什么庫(kù)存,銷售,采購(gòu),銀行賬,全都是表格自己手工記錄,外賬是請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì)。現(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損,這個(gè)我覺得計(jì)算起來非常困難,所以我建議買個(gè)金蝶做內(nèi)賬,但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下,因?yàn)槲乙彩切“孜蚁肴绻嬉媒鸬鰞?nèi)賬的話,各方面應(yīng)該怎么去了解去做,還有那些庫(kù)存,是不是都要錄入到金蝶,需要補(bǔ)錄以前哪些的,總得來說,我現(xiàn)在很懵逼,所以希望老師能夠很詳細(xì)的解答一下我這個(gè)問題,謝謝,主要是,買金蝶后怎么做,能詳細(xì)給出老板想要的盈利虧損?
進(jìn)出口會(huì)計(jì)主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開過來了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點(diǎn)服務(wù)費(fèi),沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細(xì)解答一下及相關(guān)流程,非常感謝!
老師什么是平銷返利麻煩老師詳細(xì)講解 主要是現(xiàn)金返利 流程過程和內(nèi)外帳處理
老師 我2022年年度有很多平銷返利的業(yè)務(wù) 我賬務(wù)處理是 借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出- 13 貸:預(yù)付賬款 -113 現(xiàn)在主管說我這個(gè)業(yè)務(wù)處理有誤 她說正確的賬務(wù)是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -13 貸:預(yù)付賬款 -113 讓我需要在企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)增 但是我不明白為什么要去調(diào)增 求老師解答
老師 我2022年年度有很多平銷返利的業(yè)務(wù) 我賬務(wù)處理是 借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出- 13 貸:預(yù)付賬款 -113 現(xiàn)在主管說我這個(gè)業(yè)務(wù)處理有誤 她說正確的賬務(wù)是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -13 貸:預(yù)付賬款 -113 讓我需要在企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)增 但是我不明白為什么要去調(diào)增 求老師解答
請(qǐng)問:不明白這句話啥意思?
計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是可抵扣暫時(shí)性差異來的?
老師請(qǐng)問一下,這次增值稅申報(bào)我打開系統(tǒng)合計(jì)是負(fù)數(shù),因?yàn)?月份有預(yù)繳了一萬多稅款,7月份沒有開票,如果負(fù)數(shù)申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)把?
老師您好,公司借的個(gè)人的款打到公戶了,,通過app退回給他們了,我可以直接做賬把他們的賬給充了了嗎
老師好,金礦企業(yè)生產(chǎn)出來直接賣精粉,有金有銀,那企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),如果要實(shí)時(shí)反應(yīng)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際支出,我認(rèn)為最好的方法是在流水里面反應(yīng),所以把銀行存款科目按項(xiàng)目設(shè)置是最好的
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),請(qǐng)問在銀行存款明細(xì)科目下能不能設(shè)置項(xiàng)目
有限合伙公司,每個(gè)月根據(jù)利潤(rùn)表各股東按照占股比例繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買的鹽汽水給車間工人喝的,計(jì)入什么科目
看不懂啊
收到的現(xiàn)金返利,可視為對(duì)銷售方成本的調(diào)整,因此收到時(shí)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,同時(shí)要做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理。
老師你就給我畫個(gè)圖詳細(xì)給我講解下啊
就現(xiàn)金返利
同學(xué)你好,你看一下這樣是否明白