您好,如果是實(shí)際的,正常申報(bào)就可以,一般沒(méi)事
老師,我9月份申一般納稅人,但是8月有個(gè)發(fā)票是1%開(kāi)的,9月份做負(fù)數(shù)了,但是9月報(bào)稅把負(fù)數(shù)忘了沒(méi)有填上電子稅務(wù)局,這下怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人在7月開(kāi)了一張專(zhuān)票,8月紅沖了,沒(méi)有在開(kāi)票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開(kāi)了發(fā)票3萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,就在7月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元,8月份沒(méi)有開(kāi)票,9月份開(kāi)正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了!本來(lái)應(yīng)該6月份開(kāi)完票就做預(yù)繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳,7月份我司沒(méi)有對(duì)外開(kāi)發(fā)票!現(xiàn)在申報(bào)所屬期7月稅費(fèi),表一里增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)!請(qǐng)問(wèn)可以申報(bào)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表中1、2欄次本年金額不相等,是因?yàn)?月份申報(bào)的未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù),1欄次是減掉這部分未開(kāi)票收入的,2欄次沒(méi)有減掉,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如一張高鐵票是寫(xiě)員工的名字,而不是公司的名稱(chēng),可以抵扣嗎?
老師您好,新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人公司,新建賬,資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬
購(gòu)買(mǎi)高鐵票時(shí),有可以寫(xiě)公司的名稱(chēng)嗎?
抵消少數(shù)股東損益,只有內(nèi)部發(fā)生交易時(shí)才能抵消,評(píng)估增值不需要抵消對(duì)吧??jī)?nèi)部交易,怎么確認(rèn)少數(shù)股東的損益和權(quán)益的方向???總是方向搞混?有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的理解去確認(rèn)少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益的方向這個(gè)借貸方的
老師6題ab選項(xiàng)有點(diǎn)不理解?
老師,上月進(jìn)貨做了庫(kù)存商品入庫(kù),次月付款+開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),金額都一致,需要做暫估入庫(kù)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)了做沖銷(xiāo)嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報(bào)嗎?
老師,第四題,這個(gè)需要與被審計(jì)溝通么?這個(gè)溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個(gè),這不相當(dāng)于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計(jì)單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會(huì)在貸方?因?yàn)槭翘撛龅睦麧?rùn),少數(shù)股東就不存在收益,所以此時(shí)需要抵消這個(gè)虛增的利潤(rùn),所以他這個(gè)少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說(shuō)的對(duì)么?不對(duì)的話幫忙修正
劉老師,系統(tǒng)打開(kāi)就是負(fù)數(shù)10652.98,這樣申報(bào)不是等于要退稅給我們嗎
1月份開(kāi)票由于是異地裝修有預(yù)繳了一萬(wàn)多稅款,但之前所有的進(jìn)項(xiàng)票都抵扣完了,所以這個(gè)預(yù)繳的稅款留底在這里,如果按照這樣負(fù)數(shù)申報(bào)不會(huì)有什么問(wèn)題吧?
不會(huì),因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有收入,暫時(shí)抵扣不了
是的,一直沒(méi)有收入,等于這個(gè)留底的等以后有收入開(kāi)票才能抵扣對(duì)吧?
是的,這種先申報(bào)負(fù)數(shù),到時(shí)再抵扣
那如果這樣申報(bào)了是不是要退稅呀?
不退稅,到時(shí)有收入再抵扣
老師,這樣負(fù)數(shù)申報(bào)確定沒(méi)問(wèn)題是吧?我從來(lái)沒(méi)操作過(guò)呀
不過(guò)我打開(kāi)系統(tǒng)這個(gè)月就是這樣顯示的,之前都沒(méi)有
沒(méi)有,因?yàn)槟銈儧](méi)有收入,是正常的
那我就負(fù)數(shù)申報(bào)了,這個(gè)也不用做賬務(wù)處理嗎?
不用,可以的,直接負(fù)數(shù)申報(bào)