你好,學員,這個嚴查,是針對的是經(jīng)營款項個人收款的,一般是針對個體戶的查
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
重要通知: 2022年3月1日起,微信,支付寶個人收款碼不得用于經(jīng)營性收款!一旦數(shù)額較大須按4.5%補稅,并有滯納金與罰款,還要追查近4年的數(shù)據(jù)。不要轉微信,支付寶,請轉卡上[抱拳][抱拳][抱拳] 這個通告下來,個人不能用于收款嘛?
2022年3月1日嚴查微信個人收款, 怎么查呢,微信收款很正常,親戚朋友之間互轉 不能這樣還是說不能頻繁收款,付款??
注冊會計師甲在南計ABC公司2021年度財務報表過程中,通過實施相關程序,以評價ABC公司財務報表重大錯報風險并安排應對措施。甲了解到ABC公司存在以下情況:(1)甲發(fā)現(xiàn),ABC公司不注重誠信和道德,不重視勝任能力,重要崗位管理人員大多是大股東的親屬,并且治理層也對此置之不理。(22021年1月,ABC公司與丙公司簽訂建造辦公樓的合同,在建造過程中,由于ABC公司沒有及時支付B公司工程進度款,丙公司拒絕為ABC公司墊支工程款項辦公樓在2021年6月停建,到2021年末未復工并且預計在未來三年內(nèi)不會重新開工。(③ABC公司管理層的薪酬與當年實現(xiàn)的利潤總額掛#4;(4)ABC公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額已連續(xù)為三年為負數(shù);(5)ABC公司2021年末出現(xiàn)大量非常規(guī)銷售交易,且截至2022年3月10日沒有收到交易對方支付的款項;要求:根據(jù)甲注冊會計師了解到的情況,評估ABC公司財務報表層次還是認定層次的重大錯報風險(具體說明涉及財務報表的哪個項目的哪項認定)?
按書上學的,提取備用金,是做下面這樣的分錄。 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 但是 出納,實際工作中,提取公司備用金的時候,用公戶把備用金直接轉到公司出納專用個人卡里,這算不算提現(xiàn) 是不是做:借:其他應收款 貸:銀行存款 而不是做:借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想表達的主要意思是,現(xiàn)在跟之前不一樣了,很少公司提取備用金是用現(xiàn)金的形式提取出來放保險柜,而是可能把公司這筆備用金放到出納專用個人卡里或者直接轉到微信,用微信完成日常零星支出,這樣還能被稱作“庫存現(xiàn)金”嗎? 比如,寫收據(jù)的時候,收據(jù)上面蓋的還是像提取現(xiàn)錢一樣的“現(xiàn)金收訖”的章嗎?再比如,付款申請單上,如果是微信支付的要蓋什么章呢?是蓋“庫存現(xiàn)金”章嗎?
請問老師,這個收款單的折扣額怎么做會計分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個收款的折扣額是一個意思嗎?做賬會計分錄一樣嗎? 會計分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請問一下,減免增值稅附加費(城建,教育,地方教育),的相關分錄怎么做
老師公司辦公場所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個體戶如果開通個稅了,是不是不要報法人的
老師,請問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費用辦公費,還是福利費啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負債表重分類啥設置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務費,,但是對方公司給我們墊付了成本,本應我們要收取對方的醫(yī)療服務費,但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當于收取對方醫(yī)療服務費100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負增長,這個怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導
前面會計做了法人其他應付款在貸方,可以用來支付貨款嗎
他怎么區(qū)分個體戶?雖然現(xiàn)在的法人都要實名認證
這個要實名制的,個體戶都是工商局備案過的