你好! 要做勞務(wù)費發(fā)放就要有發(fā)票,沒有發(fā)票不能入賬。以工資形式就需要申報個稅,繳納社保。

維修廠房找來一些臨時工 付這些人員的費用 已工資形式發(fā)放 能稅前扣除嗎
老師,企業(yè)預測到有所得稅的時候,臨時添加一些人申報個稅,形成工資,后期能做有人員簽字的工資發(fā)放表,以現(xiàn)金形式支付可以嗎?
購買材料的錢因為公司不要票想按發(fā)工資的形式付款給對方這樣可以嗎?也不拿來做稅前扣除公司所得稅,會有什么稅務(wù)風險?發(fā)工資的形式申報個稅?那這樣是可以稅前扣除嗎?公賬發(fā)的工資都是一定要每個人都做個稅申報嗎?做工資薪金要給他們買社保?按臨時工不可以嗎
老師晚上好!我單位是按照國家標注收學生考試費來作收入的,也按照國家規(guī)定標準支付,支付老師利用周末時間進行監(jiān)考,判卷等鑒定費,這些老師所發(fā)生的工資及代扣社保在另一個單位發(fā)放。請問老師我單位支付周末監(jiān)考判卷費可以用工形式發(fā)放還是要這些老師給開發(fā)票呢?用工資單形式發(fā)放允許我稅前扣除嗎
請問老師,單位是做露營的,就是臨時請工人卸貨的費用,直接支付給這些臨時工了,請問需要替他們申報個稅嗎?還有十一期間比較忙雇傭的臨時用工,人員的支付的工錢,都是每一發(fā)票的,因為給個人,請問企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
我想問下,設(shè)計服務(wù)*營銷費用屬于廣宣費嗎
開票開研發(fā)和技術(shù)服務(wù),是不是可以做研發(fā)費用
老師,一般納稅人,銷項記到貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,進項記到借方應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理,分錄怎么做
老師你好,公司租的宿舍裝修費,是做攤銷做福利費還是,怎么處理
老師,公司賬上有幾百萬的預付賬款(付的工程款沒有要回來發(fā)票)有沒有別的辦法處理掉的?
小規(guī)模370641.4元含稅銷售額,繳稅3369.47元對嗎老師
老師,有員工私車公用,按工資補助形式發(fā)放稅前扣除的相關(guān)政策嗎,按工資補助形式發(fā)放,開回來的油票、過路費,維修費能稅前扣除嗎
計提工資是借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款/應(yīng)交稅費-個稅/其他應(yīng)收款-社保、公積金嗎
老師好!請教一下有關(guān)工資個稅問題: 公司因經(jīng)營不善,無法按時支付工人工資,擬將2025年5-12月份工資推遲到2026年2月份發(fā)放,并與公司員工約定,承擔因此操作導致員工多交的個稅。甲員工2026年年度總收入(稅前)120000元(即月收入10000元)。2025年5-12月工資共80000元。甲員工月度個人應(yīng)交社保500元,住房公積金600元,專項扣除:三個子女現(xiàn)還在讀書(其中最大的2027年6月4日出生),均由甲負擔扣除。月度房貸1000元,貸款期限至2029年12月31日。請問,公司應(yīng)補多少稅款給甲員工,請列具體計算,感謝感謝!!
老師,分支機構(gòu),與總機構(gòu)帳務(wù)可以獨立核算與申報是嗎?
那你的意思是。人工這塊就兩個辦法 要么發(fā)工資 走社保 交個稅 要么就是找勞務(wù)發(fā)票 有沒有發(fā)工資不交社保的
是的,發(fā)工資不交社保,被稅務(wù)局查到需要補交社保。
社會上不挺多臨時工不交社保的嗎 我跟他們簽成勞務(wù)合同 社保這塊是不是就可以不交了 就找?guī)讉€臨時工 簡單的修下廠房 人家不開發(fā)票 我這塊費用怎么處理比較合適啊
按勞務(wù)費處理比較合適,他們不開發(fā)票,你們自己拿合同去稅務(wù)局代替他們開了入賬,才沒有稅務(wù)風險。
還有個問題 我這無票收入有100w 這有啥風險沒 就是賣原材料給對方 人家不要發(fā)票
無票收入按正常收入,一樣的申報繳納增值稅,沒有風險。
只要我這部分收入正常申報 不少繳稅就沒稅務(wù)風險是吧 主要我看金額大 怕有問題
是的,正常報稅了,沒有問題的。
還有個問題 對方讓我補開以前年度的租賃發(fā)票 那補開這部分的收入我怎么確認?隨著開票確認 還是在租賃期分攤確認啊
在租賃期分期確認收入。
今年讓我開2021年的租賃發(fā)票10w 在發(fā)票備注欄上備注是2021年的租金 那我這10w在今年咋確認收入?關(guān)鍵這10w也是今年才給我 我是一次性確認 還是分期確認啊
去年的就一次確認就可以 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
我小企業(yè)會計準則 用不到以前年度損益調(diào)整 我這分錄怎么做啊 我今年收錢 開票
借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
這我給人家開的票 增值稅在這個分錄里也沒反應(yīng)啊
借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 你損益類科目就用利潤分配未分配利潤代替,其他按正常一樣做分錄