你要拿到發(fā)票然后自己去計(jì)算填寫抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,=金額/1.09x9%

老師好,公司收到一張9個(gè)點(diǎn)的電子打車普票,剛才問一個(gè) 老師說進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。我在勾選系統(tǒng)里查不到這張發(fā)票。請問進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?
你好,公司的ETC一直都是沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,但我在發(fā)票抵扣系統(tǒng)里看到可以抵扣,這個(gè)帳怎么調(diào)整
老師你好就是我現(xiàn)在新接手的一家公司,他一直是一般納稅人,但是他的進(jìn)項(xiàng)稅一直都沒有認(rèn)證抵扣做賬的時(shí)候也沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅國稅系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留抵一直都是0
我們公司是一般納稅人2019年實(shí)行簡易征收,之前一直未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在今年6月有一般計(jì)稅項(xiàng)目,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是我在系統(tǒng)里面查詢到201920202021這三年還有些專票,請問這些發(fā)票是勾選不抵扣嗎,還是怎么處理
老師,我在抵扣勾選發(fā)票系統(tǒng)里看到這個(gè)通行費(fèi)我們都沒有收到發(fā)票系統(tǒng)里好像都顯示可以勾選抵扣是怎么回事了 我看后面提示的是普通發(fā)票這個(gè)是不是可以不管他了
老師,請問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


賬怎么調(diào)整
你當(dāng)時(shí)是全部進(jìn)費(fèi)用了嗎?
是的,全部進(jìn)費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用
去年的呢
去年的就是貸方以前年度損益調(diào)整科目