你好,是的,按照去年的期末數(shù)據(jù)作為今年的期初。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師好,我們接手一家公司,這個公司啥資料都沒給我們, 我們要重新建賬,那我根據(jù)他原來報的報表只錄個收入和成本的期初數(shù)可以嗎?
老師好,我新接的一個企業(yè)賬務(wù) 我從22年1月份建賬,那我根據(jù)他們提供回來的21年12月的財務(wù)報表建個期初數(shù)就可以了吧
老師,老板新買的公司,21年10月份買過來的,那時侯貨幣資金是有1萬多,然后我的前任財務(wù)沒有建帳,也沒有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報的21年財務(wù)報表,銀行存款變?yōu)?.7元了,那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好,從22年1月開始建帳嗎還是
老師,老板新買的公司,21年10月份買過來的,那時侯貨幣資金是有1萬多,然后我的前任財務(wù)沒有建帳,也沒有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報的21年財務(wù)報表,銀行存款變?yōu)?.7元了,那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好,從22年1月開始建帳嗎還是
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快