你好 可以記入成本費(fèi)用,但在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)不能扣除
老師您好,我現(xiàn)在代理一家托管中心的賬目,平常收入家長(zhǎng)也不會(huì)要求開票,之前的代理公司給他們做賬都是0收入0報(bào)稅,因?yàn)樗麄兤鋵?shí)也是負(fù)債經(jīng)營(yíng)現(xiàn)在不賺錢。如何回答他們圖片的問題呢,可以做無(wú)發(fā)票的收入嗎?老師都是兼職外聘的費(fèi)用,可以入公賬嗎?不想交社保費(fèi),平常我接手的公司都沒有真正的實(shí)收資本去驗(yàn)資,就一直都是法人的款打入企業(yè)賬戶去經(jīng)營(yíng)
老師你好,我想問個(gè)問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對(duì)方委托我們開發(fā)軟件,對(duì)外報(bào)價(jià)為15萬(wàn),成本10萬(wàn),這兒的10萬(wàn)成本就是員工工資是嘛,分錄就應(yīng)該是:借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件輕微改動(dòng)后,就可以對(duì)外當(dāng)作產(chǎn)品銷售,但最開始沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用就沒有無(wú)形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對(duì)外銷售, 我的這個(gè)想法是對(duì)的嗎,這樣又怎么處理
老師,我們的資產(chǎn)委托第三方代我司收取租金,然后我司支付一定的資產(chǎn)委托管理費(fèi),因第三方是社區(qū)居委會(huì)無(wú)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)無(wú)法做稅務(wù)登記,稅務(wù)上也無(wú)法代開發(fā)票,那這筆資產(chǎn)委托管理費(fèi)是否可以計(jì)入我司的成本呢
外資代表處是不能經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的,因而不能開具發(fā)票,無(wú)需交納流轉(zhuǎn)稅,因而也不需要交納地方教育附加稅、城建稅、河道管理費(fèi)等地方附加稅種。 依據(jù)中國(guó)關(guān)于外國(guó)地區(qū)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)相關(guān)稅收政策的規(guī)定,外資代表處注冊(cè)完成后,只需按成本費(fèi)用支出交納營(yíng)業(yè)稅與所得稅,此外還需繳納個(gè)人所得稅,代表處無(wú)需交納教育附加稅等附加稅種。雖然代表處不能經(jīng)營(yíng)實(shí)際業(yè)務(wù),但每個(gè)月必須做帳與報(bào)稅,一般可委托代理記帳公司辦理,可以節(jié)省費(fèi)用支出。請(qǐng)問老師如果有業(yè)務(wù)呢?
老師,我們公司租的地,然后在上面種了綠茶(之前種茶的開支都計(jì)入了費(fèi)用);還有公司受政府委托代管的房產(chǎn)(政府出資建設(shè));以及本公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)(景區(qū)一些娛樂項(xiàng)目),現(xiàn)在全部作為了一次無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,價(jià)值12個(gè)億,我們財(cái)務(wù)全部計(jì)入了資本公積,因資本公積增加繳納印花稅30.3萬(wàn),請(qǐng)問這種處理方式對(duì)嗎?
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說(shuō),按月來(lái)確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說(shuō)下會(huì)計(jì)做賬的整個(gè)流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購(gòu)置了100萬(wàn)元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費(fèi)用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會(huì)不會(huì)被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬(wàn)共計(jì)100萬(wàn)給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬(wàn)元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請(qǐng)問錄入金額是不含稅的金額嗎?
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)不能扣除是什么意思呢,那計(jì)入管理費(fèi)用里呢
你好 正常發(fā)生的是能進(jìn)成本或是費(fèi)用的。 計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)不能扣除,是指匯算清繳計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不能扣除這部分成本或是費(fèi)用,因?yàn)槲泄芾碣M(fèi)沒有取得發(fā)票。