你好,學員,不能一次性計入費用 繳納車船稅的 借固定資產(chǎn) 貸其他應付款-法人
老師你好!我們是小規(guī)模納稅人 有一輛專門公司用的面包車 是老板簽了租車協(xié)議 專門公司使用的!我想問取得一年的租車租金發(fā)票 金額是3600 可以一次性進管理費用嗎?還是需要每個月去攤銷?
老師,小規(guī)模公司購買一輛價值50萬的車,是老板私人賬戶付款的,但是發(fā)票是開的公司的名字,這樣可以一次性計入管理費用嗎?分錄怎么寫? 還要繳納車船稅嗎?
老師,公司購買車險,交強險和車船稅一共支付1360元,其中車船稅360。發(fā)票開具1000。如何做賬呢? 是全部計入管理費用嗎?另外,繳納車船稅需要什么證明入賬嗎?還是就是保險機構開具的發(fā)票
小規(guī)模納稅人,去年老板買了1輛二手車,買的時候二手車市場開票是開的公司名稱,但發(fā)票沒給財務入賬,車款也是老板自己付的,現(xiàn)在把車賣掉了,也是老板自己處理的,錢款也沒進公司賬戶,但二手車市場開發(fā)票時,銷售方開的是公司,所以在當月的開出發(fā)票中有這張發(fā)票,而且買車款大于去年的購車款。請問公司財務上要怎么處理,要納稅申報嗎,怎么操作。平時公司是按季度申報的,買車發(fā)生在7月,如果要申報,是季度申報時一起,還是在8月申報
老師,你好,小規(guī)模公司,法人購買一輛二手車,價值50w,二手車店只開票29.9W,所以對公支付對方29.9W,對方開公司抬頭發(fā)票,但是車寫的是法人的名字,不是公司的名字。這個29.9可以入固定資產(chǎn)嗎?如果不可以,收到的這29.9發(fā)票應該怎么入賬?
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
發(fā)票開的數(shù)字是包含了上牌和保險的費用,發(fā)票是所有的費用總和,這個還要分開嗎?
可以不用分開的,合計計入資產(chǎn)成本
好的,謝謝老師
車船稅是要報稅的時候再扣的嗎
車船稅是要報稅的時候再扣的
不客氣,周末愉快,學員