你好 借管理費用 貸銀行存款
請問老師去年的銀行余額賬上的和銀行對賬單上的對不上怎么做分錄呢?少記了利息部分,要怎么做調(diào)整分錄呢?
去年少做了一筆費用,報表上銀行余額和對賬單余額差了20,怎么整?
去年少做了一筆帳,導(dǎo)致和銀行余額對不起來,怎么辦
去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上,漏記了利息費用的銀行回單,審計那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致,所以要我們調(diào)賬,所以我想問這個調(diào)賬怎么調(diào),直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎?如果是把漏記的銀行回單做到賬上,還要調(diào)凈利潤未分配利潤,這個又怎么調(diào)呢?
老師,銀行余額和對賬單差了幾分錢要怎么調(diào)整?
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個體工商戶的稅務(wù)怎么申報
個稅怎么申報的有流程嗎?
我的意思是去年就那樣了,直接做到今年嗎?這樣去年就對不起來了
這個肯定的啊,去年你沒有對上來是去年的責任