同學(xué)你好 這個(gè)可以的 也可以在今年調(diào)整

老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯(cuò)了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請(qǐng)用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過賬反審核后修改錯(cuò)誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
請(qǐng)問一下我使用的是金蝶迷你版,2021年12月己結(jié)賬,結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,經(jīng)發(fā)現(xiàn),是12月有一筆分錄的數(shù)據(jù)錯(cuò)了,如何返回2021年12期進(jìn)行修改錯(cuò)誤分錄
老師現(xiàn)在21年的年報(bào)還沒做,但12月季報(bào)期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報(bào)按現(xiàn)在的報(bào)表報(bào),12月季報(bào)數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
21年已經(jīng)結(jié)賬,22年1月賬務(wù)已做大半。發(fā)現(xiàn)21年12月份一個(gè)分錄數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,可以反結(jié)賬到12月嗎。用的是金蝶k3
應(yīng)付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,21年審計(jì)已經(jīng)審了,那我現(xiàn)在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎,怎么做分錄
請(qǐng)問小規(guī)模上月已支付款項(xiàng)但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時(shí)工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請(qǐng)問一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細(xì)
老師你好,比如一個(gè)業(yè)務(wù)員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時(shí)來拿貨賣,請(qǐng)問老師業(yè)務(wù)員提成也就是業(yè)務(wù)費(fèi)分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請(qǐng)問老師,公司要注銷,但是賬上有個(gè)5年前30萬找股東的借款沒錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購(gòu)買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄


發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤分錄,借庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付—暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。這里面的暫估數(shù)據(jù)出錯(cuò)大于未到發(fā)票。如果不反結(jié)賬怎么調(diào)整
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
權(quán)責(zé)發(fā)生制
同學(xué)你好 什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
但是其他應(yīng)付里還掛著金額不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎
您這個(gè)是簡(jiǎn)化后的分錄嗎,能發(fā)一個(gè)完整的分錄嗎??床欢?
這個(gè)就是這樣做分錄的
那金額是紅字嗎
不是 這個(gè)就是藍(lán)字的 這就是全部的分錄
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝