同學(xué)你好 這個可以的 也可以在今年調(diào)整
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過賬反審核后修改錯誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
請問一下我使用的是金蝶迷你版,2021年12月己結(jié)賬,結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,經(jīng)發(fā)現(xiàn),是12月有一筆分錄的數(shù)據(jù)錯了,如何返回2021年12期進(jìn)行修改錯誤分錄
老師現(xiàn)在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報按現(xiàn)在的報表報,12月季報數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
21年已經(jīng)結(jié)賬,22年1月賬務(wù)已做大半。發(fā)現(xiàn)21年12月份一個分錄數(shù)據(jù)錯誤,可以反結(jié)賬到12月嗎。用的是金蝶k3
應(yīng)付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,21年審計已經(jīng)審了,那我現(xiàn)在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎,怎么做分錄
老師,公司多扣了職工的個稅,應(yīng)交個人所得稅這個科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個月的期末余額都0
一次性支付五個月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當(dāng)季度的印花稅和所得稅忘記計提了,而且已經(jīng)申報了,可以在次月計提么?
對公賬戶里面沒錢,法人和股東往對公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請問出口退稅一般什么時候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當(dāng)月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費(fèi),稅費(fèi)等。我們公司一年增值稅稅負(fù)率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費(fèi),我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進(jìn)項票來抵銷項。實現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實這個余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
發(fā)現(xiàn)的錯誤分錄,借庫存商品,貸其他應(yīng)付—暫估。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。這里面的暫估數(shù)據(jù)出錯大于未到發(fā)票。如果不反結(jié)賬怎么調(diào)整
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
權(quán)責(zé)發(fā)生制
同學(xué)你好 什么會計準(zhǔn)則 小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
但是其他應(yīng)付里還掛著金額不會影響資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎
您這個是簡化后的分錄嗎,能發(fā)一個完整的分錄嗎??床欢?
這個就是這樣做分錄的
那金額是紅字嗎
不是 這個就是藍(lán)字的 這就是全部的分錄
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝