同學(xué)你好,算超營(yíng)業(yè)范圍收入 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 兩家企業(yè)雖然在同一個(gè)地址,但是屬于不同的法人主體,風(fēng)景區(qū)的滑雪場(chǎng)的收益需要進(jìn)入風(fēng)景區(qū)企業(yè),且酒店無(wú)資質(zhì)給予客戶進(jìn)行相應(yīng)的開票。
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅的一般納稅人:登記注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)經(jīng)營(yíng)地址為北京市光華路53號(hào),電話:010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)主要生產(chǎn)家用電器:電烤箱。出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本價(jià)300元/臺(tái)。 開戶銀行及賬號(hào):工商銀行光華路支行 3222111187654321 企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào):91110100000010001k 2019年11月該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1日,向當(dāng)?shù)厣虉?chǎng)銷售烤箱200臺(tái),開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100,000元。并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受5%的現(xiàn)金折扣(不含稅價(jià)),對(duì)方于1.7日付款,結(jié)算時(shí)給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣。 (2)8日,銷售300臺(tái)烤箱給外地客戶開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)169500元,同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)6000元,增值稅540元,款項(xiàng)未付。 (3) 9日,撥付3臺(tái)烤箱給本單位職工使用,未開具發(fā)票。 (4) 10日,沒收逾期的包裝物押金56500元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。 (5) 11日,購(gòu)進(jìn)原材料和零部件一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬(wàn)左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來(lái)抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬(wàn)左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長(zhǎng)期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
同老板注冊(cè)一家酒店.、一家風(fēng)景區(qū)私人企業(yè),兩家企業(yè)在同一地址,風(fēng)景區(qū)內(nèi)有一滑雪場(chǎng),其收入進(jìn)入酒店對(duì)公帳戶,這筆收入對(duì)酒店而言,算不算超營(yíng)業(yè)范圍收入,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)???
請(qǐng)教大家一個(gè)問題,同老板注冊(cè)一家酒店.、一家風(fēng)景區(qū)私人企業(yè),兩家企業(yè)在同一地址,風(fēng)景區(qū)內(nèi)有一滑雪場(chǎng),其收入進(jìn)入酒店對(duì)公帳戶,這筆收入對(duì)酒店而言,算不算超營(yíng)業(yè)范圍收入,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)???
審計(jì)說(shuō)明:(1)銀行函證的范圍是甲公司2019年12月31日仍在使用的所有銀行賬戶,包括有余額和余額為零的銀行賬戶。(2)項(xiàng)目組成員B攜帶詢證函在甲公司財(cái)務(wù)人員C的陪同下前往該銀行辦理跟函事宜。具體辦理時(shí),由財(cái)務(wù)人員C與銀行相關(guān)人員D到后臺(tái)核對(duì)后加蓋銀行公章,然后交給在業(yè)務(wù)大廳等待的項(xiàng)目組成員B。(3)該銀行回函顯示甲公司銀行存款日記賬漏記了2019年12月31日從乙公司匯入被函證賬戶的500萬(wàn)元。財(cái)務(wù)經(jīng)理解釋,已按乙公司要求于當(dāng)日將該筆款項(xiàng)匯給另一家公司,該筆款項(xiàng)己不存在,所以未人賬。審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為解釋合理,無(wú)需實(shí)施其他審計(jì)程序。(4)選擇函證方式時(shí),項(xiàng)目組僅在同時(shí)滿足下列條件時(shí)才考慮采用消極的函證方式1)重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為低水平,2)沒有理由相信被洵證者不認(rèn)真對(duì)待函證,3)預(yù)期不存在大量的錯(cuò)誤。(5)有13個(gè)不同地址的被詢證者的回函郵戳顯示發(fā)函地址相同。甲公司的解釋是這些客戶處在同一地區(qū),該地區(qū)只有一家郵政局。審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為解釋合理,無(wú)需實(shí)施其他審計(jì)程序。(6)客戶回函表明函證截止日(資產(chǎn)負(fù)債表日)后收到商品,截止日欠款余額為0,甲公司提供了截止日的發(fā)貨單、銷售發(fā)票,證明當(dāng)日已發(fā)出商品。雙方簽訂的銷售合同顯示甲公司負(fù)責(zé)商品的運(yùn)輸,但運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān)。審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為回函差異系由時(shí)間差異所引起的誤解,不必建議甲公司調(diào)整。要求:針對(duì)上述審計(jì)說(shuō)明第(1)至(6)項(xiàng),逐項(xiàng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡(jiǎn)要說(shuō)
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_票專票3%,請(qǐng)問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來(lái),也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡(jiǎn)易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬(wàn)對(duì)方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無(wú)票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎