你好,學(xué)員,是的,沒問題 ,學(xué)員
老師,我有調(diào)整以前掛錯(cuò)科目的會(huì)計(jì)分錄,然后現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額不等于我資產(chǎn)負(fù)債表里面的現(xiàn)金金額,之前對(duì)的上,一做完就對(duì)不上,然后這個(gè)差異金額應(yīng)該就是我調(diào)整分錄的這些金額,我不知道哪里錯(cuò)了?
我們接手以前會(huì)計(jì)的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)有的稅金沒有交,或者賬掛錯(cuò)了,新建一個(gè)帳套后,科目余額表里,財(cái)務(wù)總監(jiān)直接把應(yīng)交稅金科目錄在未分配利潤里,這樣做法對(duì)嗎?我只是見過把損益類科目調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目的
老師,之前會(huì)計(jì)下錯(cuò)科目了,我這樣補(bǔ)寫對(duì)嗎?我記得中級(jí)實(shí)物學(xué)過這個(gè),兩個(gè)科目互調(diào)
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)下錯(cuò)賬了,我通過科目這樣調(diào)對(duì)嗎?我記得實(shí)物里面考過這樣錯(cuò)誤科目互調(diào)的,根據(jù)正確的科目,再根據(jù)之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的科目調(diào)整是不是?
老師,我這是之前的會(huì)計(jì)做的賬,她之前做錯(cuò)科目做到其他應(yīng)付去了5000,,我看她這里調(diào)了一筆賬,那這個(gè)押金總共是付出去1萬了嗎?也沒看到怎么轉(zhuǎn)的
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
老師我這邊自然人申報(bào)個(gè)稅現(xiàn)在申報(bào)的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)里填報(bào)企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目所屬年份與當(dāng)年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額的年份保持一致,并非特指立項(xiàng)年份,這個(gè)是什么意思,我申報(bào)25年的評(píng)價(jià),是說25年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額嗎
老師 我們是實(shí)際上員工是7月份來的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動(dòng)合同是從9月1號(hào)開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報(bào)? 個(gè)稅開始申報(bào)就得從公戶發(fā)工資
老師 當(dāng)月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應(yīng)收 是不還得掛一個(gè)次月收入的預(yù)收?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
老師,公司停止售賣農(nóng)藥,現(xiàn)申請(qǐng)把現(xiàn)存農(nóng)藥(包括完好、過期、丟失、破損)統(tǒng)一進(jìn)行處理,這個(gè)該怎么弄???
老師,這個(gè)是客戶的報(bào)關(guān)單和國內(nèi)供應(yīng)商采購合同,請(qǐng)問采購發(fā)票要怎么開才能退稅?
開6%普票和專票的區(qū)別