好,做到應(yīng)收賬款里面就可以的,你的應(yīng)收賬款有借方余額。
讓對(duì)方將差額部分開具發(fā)票給你,單位,數(shù)量不變,在備注中說(shuō)明:*年*月*日發(fā)票號(hào)碼為***金額補(bǔ)差,收到發(fā)票后,如果原發(fā)票還沒(méi)有入帳,兩張發(fā)票可以一起正常入帳。 如果原發(fā)票已經(jīng)入帳,你做一張補(bǔ)X年X月X日第幾號(hào)憑證發(fā)票少開金額即可??廴?%質(zhì)保金讓對(duì)方給你 開具一張收款專用收據(jù)。 老師此方法可行嗎,扣取質(zhì)保金是什么意思。
老師,新年好!我們是建筑施工單位,我方發(fā)票全額開去,對(duì)方還差質(zhì)保金沒(méi)打過(guò)來(lái),差額這部分憑證入其他應(yīng)收款質(zhì)保金嗎?
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位,我單位在開票給對(duì)方單位才能回款,但是我單位的員工開對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷,但是有不屬于對(duì)方單位員工,如果不開對(duì)方單位的發(fā)票,以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒(méi)有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷,就沒(méi)有報(bào)銷款回來(lái),在我單位這邊的借款就平不了賬,請(qǐng)問(wèn)面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們施工單位,一些項(xiàng)目前兩年就已完工,工程發(fā)票全部開給對(duì)方了,對(duì)方就留了質(zhì)保金的發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),今年質(zhì)保金保已到賬,對(duì)方開了發(fā)票來(lái)拿質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)今年開來(lái)的發(fā)票還能入賬嗎?
老師,你好!我們是建筑行業(yè),上個(gè)月我開了建筑勞務(wù)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)月錢進(jìn)來(lái)了,收到的是扣除質(zhì)保金的,我們會(huì)計(jì)讓我把3個(gè)點(diǎn)的增值稅扣除以外其余做好工資單。那我憑證怎么做呢,工資也沒(méi)完全發(fā)完,質(zhì)保金錢沒(méi)進(jìn)來(lái)?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。