你好學(xué)員,你說的是股權(quán)款嗎

認(rèn)繳的公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅嗎?
老師,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓費(fèi)誰出啊,轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交稅嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓交印花稅嗎,誰交呢。比如甲公司兩個股東A和B,A轉(zhuǎn)讓自己全部股權(quán)給C,轉(zhuǎn)讓價款500萬。這個印花稅誰交呢
老師,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的人和接受股權(quán)的人需要交個稅嗎
#提問#,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個人股權(quán)5萬元轉(zhuǎn)讓給一家公司,需要交哪些稅,由誰交
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費(fèi)用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?
我也不太明白,就看網(wǎng)上說有轉(zhuǎn)讓費(fèi)呀,我們公司要轉(zhuǎn)讓一部分股權(quán),不知道需要什么費(fèi)用嗎
這個是股權(quán)款,收購方繳納的
我是出讓方,那是應(yīng)該受讓方繳納唄
是的,學(xué)員,你說的很對
那老師,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅嗎,我看網(wǎng)上說需要繳納所得稅呀
你好,就是出售方,出讓方按照收到的款,減去實際出資的款,差額繳納企業(yè)所得數(shù)的