新年好,累計折舊借方有余額,代表賬務(wù)處理有錯誤?

為什么補提固定資產(chǎn)累計折舊 借方是累積盈余
固定資產(chǎn)期末借方余額5000元,累計折舊貸方余額5000元是否說明固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊
固定資產(chǎn)累計折舊借方有余額表示什么?
老師,固定資產(chǎn)折舊都計提完了,為什么固定資產(chǎn)科目借方還有余額,累計折舊貸方也有余額,這兩個余額還相等
老師 固定資產(chǎn) 借方有余額 累計折舊貸方有余額 年底怎么平賬
老師您好!請教個問題,無形資產(chǎn)攤銷 攤銷完成后出現(xiàn)貸方(入賬價值的余額)入賬金額9萬,累計攤銷貸方9萬。這個應(yīng)該是正確的吧?
表格如下所示,期初庫存+本期發(fā)貨-期末庫存=本期流向,期末庫存=門店庫存+總部庫存。1.當(dāng)期末庫存數(shù)量沒有數(shù)據(jù)時則本期流向為0;當(dāng)期末庫存為0時,則本期流向計算滿足上面條件。該怎么設(shè)置公式呢?
請問電子發(fā)票會計做賬需要打印出來嗎?
這個預(yù)收款不足可以倒掛嗎?還是需要應(yīng)收賬款
老師,預(yù)收款有余額,應(yīng)付款年初沒有余額,應(yīng)收賬款4-8月才有陸續(xù)進(jìn)余額,我在2月分做了筆分錄,借:預(yù)收賬款-1千萬,貸預(yù)收賬款1千萬,當(dāng)期應(yīng)收科目為負(fù)數(shù),到8月才平,這樣處理有沒有風(fēng)險?
老師,2018年前好幾個客戶有預(yù)收款一直掛在系統(tǒng)上,可能是之前系統(tǒng)操作有問題沒確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣把那些預(yù)收款做賬做掉(不需要發(fā)貨給客戶)
老師你好,請問這個民非公司支付的專家評估費分錄怎么做?分別付了兩個專家稅前2500(實發(fā)2160)另一個稅前1000(實發(fā))960元,銀行支付
收到無償劃撥的已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn)怎么做賬
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后,實際的稅費跟之前計提的有差異,賬務(wù)處理怎么做?
預(yù)算會計科目財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)有余額,是沒有花完的,設(shè)置科目的時候,會計軟件里頭科目類型只有資產(chǎn),負(fù)債,凈資產(chǎn),收入,支出,選擇哪個類型,余額方向符合邏輯
已提足折舊的汽車,凈值為0,之后賣掉取得收入如何做分錄?
你好,之后賣掉取得收入,分錄是 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅??
二手車銷售發(fā)票中沒有稅款?
你好,二手車銷售發(fā)票,沒有單獨體現(xiàn)稅款,需要自己做賬務(wù)處理的時候做價稅分離處理的?