您好,我給您做一下 借 銀行存款 1,130,000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 130000,這個(gè)題沒有說消費(fèi)稅多少嗎?
銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均以收存至銀行。怎么做分錄
2用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費(fèi)1500含稅,取得增值稅普通發(fā)票3向光明工廠銷售支援產(chǎn)品200件,單價(jià)售價(jià)300元,增值稅稅額7800元,款項(xiàng)暫未收到4向東風(fēng)工廠銷售801材料500千克,單位售價(jià)80元,增值稅稅額5200元,款項(xiàng)已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向長虹工廠銷售GM產(chǎn)品300件,單價(jià)售價(jià)400元,增值稅稅額15600元,GM產(chǎn)品100件,單位售價(jià)300元,增值稅稅額3900,款項(xiàng)已存入銀行寫分錄和摘要謝謝
銷售產(chǎn)品總價(jià)款126000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為16380元,價(jià)款稅收到,并存入銀行。做會(huì)計(jì)分錄
銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均已收存銀行。假定消費(fèi)稅稅本為10%產(chǎn)品銷售成本800000元.
(1)銷售產(chǎn)品(應(yīng)稅消費(fèi)品)一批,取得銷售收入80萬元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,價(jià)稅款收存銀行50%,其余50%尚未收到。(2)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)商品(應(yīng)稅消費(fèi)品)50000元,應(yīng)納增值稅6500元,應(yīng)納消費(fèi)稅5000元。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請(qǐng)問豆腐是免稅的嗎?
老師,對(duì)公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對(duì)公驗(yàn)證對(duì)嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
題目中沒有說
那就是我這樣的處理了,其他的沒了
麻煩陳老師給一個(gè)五星好評(píng)吧,謝謝了
那如果是小規(guī)模納稅人怎么做
小規(guī)模就是借 銀行存款 1,130,000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 130000,這樣做的