您好,我給您做一下 借 銀行存款 1,130,000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 130000,這個(gè)題沒(méi)有說(shuō)消費(fèi)稅多少嗎?

銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均以收存至銀行。怎么做分錄
2用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費(fèi)1500含稅,取得增值稅普通發(fā)票3向光明工廠銷售支援產(chǎn)品200件,單價(jià)售價(jià)300元,增值稅稅額7800元,款項(xiàng)暫未收到4向東風(fēng)工廠銷售801材料500千克,單位售價(jià)80元,增值稅稅額5200元,款項(xiàng)已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向長(zhǎng)虹工廠銷售GM產(chǎn)品300件,單價(jià)售價(jià)400元,增值稅稅額15600元,GM產(chǎn)品100件,單位售價(jià)300元,增值稅稅額3900,款項(xiàng)已存入銀行寫(xiě)分錄和摘要謝謝
銷售產(chǎn)品總價(jià)款126000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為16380元,價(jià)款稅收到,并存入銀行。做會(huì)計(jì)分錄
銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均已收存銀行。假定消費(fèi)稅稅本為10%產(chǎn)品銷售成本800000元.
(1)銷售產(chǎn)品(應(yīng)稅消費(fèi)品)一批,取得銷售收入80萬(wàn)元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,價(jià)稅款收存銀行50%,其余50%尚未收到。(2)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)商品(應(yīng)稅消費(fèi)品)50000元,應(yīng)納增值稅6500元,應(yīng)納消費(fèi)稅5000元。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開(kāi)成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),也開(kāi)了紅沖并開(kāi)具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問(wèn)題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說(shuō)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開(kāi)錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問(wèn)老師,我要減少注冊(cè)資金,沒(méi)有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書(shū),個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來(lái)轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒(méi)有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬(wàn)塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的


題目中沒(méi)有說(shuō)
那就是我這樣的處理了,其他的沒(méi)了
麻煩陳老師給一個(gè)五星好評(píng)吧,謝謝了
那如果是小規(guī)模納稅人怎么做
小規(guī)模就是借 銀行存款 1,130,000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 130000,這樣做的